有価証券報告書-第65期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)

【提出】
2018/06/28 15:58
【資料】
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【項目】
103項目
(税効果会計関係)
1. 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
繰延税金資産
未払賞与
190,376千円
180,989千円
未払賞与法定福利費
28,860
27,040
未払事業税
26,582
18,626
投資有価証券評価損
73,406
73,406
退職給付引当金
666,968
654,839
減損損失
94,968
93,036
貸倒引当金
69,175
110,913
関係会社株式評価損
15,290
15,290
その他
43,278
38,191
繰延税金資産小計
1,208,906
1,212,334
評価性引当額
△239,364
△284,860
繰延税金資産合計
969,541
927,473
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金
△361,522
△461,105
建物圧縮積立金
△9,667
△9,204
その他
△1,032
繰延税金負債合計
△372,222
△470,310
繰延税金資産の純額
597,318
457,163

2. 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度
(平成29年3月31日)
当事業年度
(平成30年3月31日)
法定実効税率
30.8%
30.8%
(調整)
交際費等永久に損金に算入されない項目
0.4
0.6
受取配当金等永久に益金に算入されない項目
△14.9
△0.5
住民税均等割等
1.7
2.0
評価性引当額
4.9
4.2
その他
△0.3
1.0
税効果会計適用後の法人税等の負担率
22.5%
38.2%

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