1899 福田組

1899
2024/04/22
時価
471億円
PER 予
11.14倍
2009年以降
赤字-13.25倍
(2009-2023年)
PBR
0.55倍
2009年以降
0.19-1.48倍
(2009-2023年)
配当 予
2.1%
ROE 予
4.9%
ROA 予
2.85%
資料
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有価証券報告書-第87期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014年3月28日 13:40
【資料】
有価証券報告書-第87期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)
【短信】
平成25年12月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高
完成工事高100,553116,582
不動産事業売上高2,9262,850
その他の事業売上高7,9517,932
売上高合計111,431127,365
売上原価
完成工事原価92,907106,959
不動産事業売上原価2,2672,367
その他の事業原価6,6996,777
売上原価合計101,874116,104
売上総利益
完成工事総利益7,6459,623
不動産事業総利益658483
その他の事業総利益1,2521,154
売上総利益合計9,55611,261
販売費及び一般管理費6,7437,108
全事業営業利益2,8134,153
営業外収益
受取利息3017
受取配当金6975
負ののれん償却額211205
持分法による投資利益8978
その他209197
営業外収益計610573
営業外費用
支払利息339273
貸倒引当金繰入額6163
その他173145
営業外費用計519582
当期経常利益2,9044,144
特別利益
固定資産売却益183320
投資有価証券売却益4
負ののれん発生益2892
その他98
特別利益計486330
特別損失
固定資産売却損41133
固定資産除却損6425
投資有価証券売却損2370
投資有価証券評価損2
減損損失398226
その他2
特別損失計510758
税引前当年度純利益2,8803,717
法人税249471
過年度法人税等30
法人税等調整額-131-94
法人税等合計118408
少数株主損益調整前当年度純利益2,7623,308
少数株主持分利益3343
当年度純利益2,7293,265

個別決算

損益計算書(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
売上高
完成工事高57,23771,793
不動産事業売上高9351,246
売上高合計58,17373,040
売上原価
完成工事原価53,88667,225
不動産事業売上原価7651,046
売上原価合計54,65268,271
売上総利益
完成工事総利益3,3504,568
不動産事業総利益170200
売上総利益合計3,5204,768
販売費
及び一般管理費
役員報酬107167
賞与引当金繰入額4336
従業員給料手当1,0831,217
退職給付費用13072
法定福利費167199
福利厚生費132138
修繕維持費4829
事務用品費80107
通信交通費172181
動力用水光熱費2426
調査研究費4215
広告宣伝費2233
貸倒引当金繰入額-1452
交際費4658
寄付金22
地代家賃109119
減価償却費7265
租税公課74123
保険料2426
支払手数料4876
不動産事業販売費3349
雑費85125
販売費・一般管理費計2,4072,876
全事業営業利益1,1131,892
営業外収益
受取利息1715
有価証券利息00
受取配当金459415
受取地代家賃98
貸倒引当金戻入額41
雑収入5627
営業外収益計584467
営業外費用
支払利息198183
貸倒引当金繰入額47165
手形売却損17
雑支出15294
営業外費用計398461
当期経常利益1,2991,898
特別利益
固定資産売却益431
投資有価証券売却益1
関係会社株式売却益475
子会社株式売却益7
特別利益計52477
特別損失
固定資産除却損384
固定資産売却損3913
投資有価証券評価損2
関係会社株式評価損170
減損損失27240
特別損失計352228
税引前当年度純利益9992,146
法人税5470
法人税等調整額-78-431
法人税等合計-23-361
当年度純利益1,0232,507

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額2421
主要な販売費
及び一般管理費
従業員給料及び手当3,0403,263
賞与引当金繰入額4336
退職給付費用235147
貸倒引当金繰入額-148-92
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費10587

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目自 2012年1月1日
至 2012年12月31日
自 2013年1月1日
至 2013年12月31日
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記
たな卸資産帳簿価額切下額316
一般管理費
及び当期製造費用に含まれる研究開発費
研究開発費4215