有価証券報告書-第93期(平成31年1月1日-令和1年12月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 158,710 | 166,911 |
不動産事業売上高 | 2,639 | 2,508 |
その他の事業売上高 | 12,578 | 12,667 |
売上高合計 | 173,928 | 182,088 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 142,942 | 151,272 |
不動産事業売上原価 | 2,076 | 1,833 |
その他の事業原価 | 11,146 | 10,912 |
売上原価合計 | 156,165 | 164,018 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 15,768 | 15,638 |
不動産事業総利益 | 562 | 675 |
その他の事業総利益 | 1,431 | 1,755 |
売上総利益合計 | 17,762 | 18,069 |
販売費及び一般管理費 | 9,707 | 10,014 |
全事業営業利益 | 8,055 | 8,055 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 19 | 17 |
受取配当金 | 116 | 134 |
受取地代家賃 | 36 | 42 |
持分法による投資利益 | 211 | 15 |
その他 | 162 | 202 |
営業外収益計 | 545 | 413 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 34 | 45 |
シンジケートローン手数料 | 37 | 34 |
前払金保証料 | 30 | 28 |
その他 | 88 | 9 |
営業外費用計 | 191 | 117 |
当期経常利益 | 8,410 | 8,350 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 17 | 120 |
投資有価証券売却益 | 21 | 56 |
収用補償金 | 164 | - |
その他 | 17 | - |
特別利益計 | 220 | 176 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 12 | 0 |
固定資産除却損 | 94 | 63 |
投資有価証券評価損 | 15 | 1 |
減損損失 | 45 | 89 |
損害賠償損失引当金繰入額 | - | 84 |
その他 | 11 | 2 |
特別損失計 | 180 | 240 |
税引前当年度純利益 | 8,451 | 8,286 |
法人税 | 2,506 | 2,825 |
法人税等調整額 | 270 | -57 |
法人税等合計 | 2,777 | 2,767 |
四半期純利益 | 5,673 | 5,519 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 29 | 43 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,643 | 5,475 |
個別決算
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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売上高 | ||
完成工事高 | 109,606 | 119,328 |
不動産事業売上高 | 752 | 635 |
売上高合計 | 110,358 | 119,964 |
売上原価 | ||
完成工事原価 | 99,880 | 110,038 |
不動産事業売上原価 | 494 | 348 |
売上原価合計 | 100,375 | 110,386 |
売上総利益 | ||
完成工事総利益 | 9,725 | 9,290 |
不動産事業総利益 | 257 | 287 |
売上総利益合計 | 9,983 | 9,577 |
販売費 及び一般管理費 | ||
役員報酬 | 369 | 345 |
従業員給料手当 | 1,730 | 1,750 |
退職金 | - | 27 |
退職給付費用 | 72 | 54 |
法定福利費 | 260 | 267 |
株式給付引当金繰入額 | 18 | 15 |
役員株式給付引当金繰入額 | 13 | 11 |
福利厚生費 | 147 | 168 |
修繕維持費 | 17 | 14 |
事務用品費 | 150 | 156 |
通信交通費 | 182 | 186 |
動力用水光熱費 | 25 | 23 |
調査研究費 | 52 | 47 |
広告宣伝費 | 56 | 58 |
交際費 | 68 | 68 |
寄付金 | 14 | 13 |
地代家賃 | 164 | 161 |
減価償却費 | 102 | 103 |
租税公課 | 229 | 249 |
保険料 | 32 | 31 |
支払手数料 | 103 | 120 |
不動産事業販売費 | 3 | 3 |
雑費 | 129 | 122 |
販売費・一般管理費計 | 3,946 | 4,004 |
全事業営業利益 | 6,036 | 5,573 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 9 | 9 |
有価証券利息 | 2 | 0 |
受取配当金 | 488 | 553 |
受取地代家賃 | 7 | 8 |
貸倒引当金戻入額 | - | 4 |
雑収入 | 51 | 41 |
営業外収益計 | 558 | 617 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 11 | 18 |
手形売却損 | 14 | 1 |
前払金保証料 | 17 | 18 |
シンジケートローン手数料 | 21 | 19 |
貸倒引当金繰入額 | 32 | - |
雑支出 | 24 | 0 |
営業外費用計 | 122 | 58 |
当期経常利益 | 6,472 | 6,132 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 5 | 61 |
投資有価証券売却益 | 19 | 56 |
その他 | 0 | 0 |
特別利益計 | 25 | 118 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 25 | 26 |
減損損失 | - | 80 |
その他 | 1 | 1 |
特別損失計 | 26 | 109 |
税引前当年度純利益 | 6,472 | 6,141 |
法人税 | 1,666 | 1,883 |
法人税等調整額 | 340 | -33 |
法人税等合計 | 2,006 | 1,850 |
四半期純利益 | 4,465 | 4,290 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2018年1月1日 至 2018年12月31日 | 自 2019年1月1日 至 2019年12月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | - | 3 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
従業員給料及び手当 | 4,426 | 4,567 |
退職給付費用 | 146 | 112 |
貸倒引当金繰入額 | -7 | 11 |
株式給付引当金繰入額 | 18 | 15 |
役員株式給付引当金繰入額 | 13 | 11 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 168 | 195 |
注記等(個別)
勘定科目 |
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