テクノ菱和(1965)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 56,341,060 | 57,248,566 |
| 兼業事業売上高 | 1,425,756 | 1,230,200 |
| 売上高合計 | 57,766,817 | 58,478,766 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 50,220,569 | 49,521,254 |
| 兼業事業売上原価 | 1,041,715 | 1,072,890 |
| 売上原価合計 | 51,262,284 | 50,594,145 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 6,120,491 | 7,727,311 |
| 兼業事業総利益 | 384,041 | 157,309 |
| 売上総利益合計 | 6,504,532 | 7,884,621 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 268,143 | 264,121 |
| 従業員給料手当 | 2,265,259 | 2,261,753 |
| 賞与引当金繰入額 | 197,782 | 195,565 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 16,070 | 40,500 |
| 退職給付費用 | 64,315 | 160,513 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 58,997 | 61,167 |
| 法定福利費 | 372,213 | 380,617 |
| 福利厚生費 | 160,195 | 156,328 |
| 通信交通費 | 281,087 | 275,455 |
| 貸倒引当金繰入額 | 95,328 | 78,114 |
| 交際費 | 120,205 | 110,888 |
| 減価償却費 | 138,497 | 140,120 |
| その他 | 1,445,903 | 1,499,534 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,484,000 | 5,624,682 |
| 営業利益 | 1,020,532 | 2,259,939 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 18,567 | 32,973 |
| 受取配当金 | 96,383 | 113,275 |
| 受取賃貸料 | 29,134 | 25,318 |
| 受取保険金 | - | 57,401 |
| 業務受託料 | 25,947 | - |
| 雑収入 | 80,943 | 72,350 |
| 営業外収益合計 | 250,976 | 301,319 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 25,668 | 28,604 |
| 雑支出 | 4,233 | 18,763 |
| 営業外費用合計 | 29,902 | 47,368 |
| 経常利益 | 1,241,606 | 2,513,890 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,615 | 2,973,577 |
| 会員権売却益 | 24,000 | - |
| 事故損害受取保険金 | - | 187,943 |
| 特別利益合計 | 28,615 | 3,161,521 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 23,801 | 10,134 |
| 減損損失 | 79,020 | - |
| 投資有価証券評価損 | 135,074 | 470,727 |
| 事故損害補償損失 | - | 211,796 |
| その他 | 2,726 | 232 |
| 特別損失合計 | 240,623 | 692,890 |
| 税引前当期純利益 | 1,029,598 | 4,982,521 |
| 法人税 | 348,993 | 2,669,113 |
| 法人税等調整額 | 202,821 | -531,359 |
| 法人税等合計 | 551,814 | 2,137,754 |
| 当期純利益 | 477,783 | 2,844,766 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 52,797,677 | 53,781,005 |
| 兼業事業売上高 | 1,788,414 | 1,619,511 |
| 売上高合計 | 54,586,092 | 55,400,517 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 47,103,806 | 46,661,985 |
| 兼業事業売上原価 | 1,545,359 | 1,419,281 |
| 売上原価合計 | 48,649,165 | 48,081,267 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 5,693,871 | 7,119,019 |
| 兼業事業総利益 | 243,055 | 200,230 |
| 売上総利益合計 | 5,936,926 | 7,319,249 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 195,892 | 200,621 |
| 従業員給料手当 | 2,115,175 | 2,100,254 |
| 賞与引当金繰入額 | 187,998 | 185,691 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 10,000 | 36,000 |
| 退職給付費用 | 60,578 | 155,429 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 48,140 | 50,756 |
| 法定福利費 | 340,941 | 346,213 |
| 福利厚生費 | 145,659 | 143,124 |
| 修繕維持費 | 98,051 | 90,406 |
| 事務用品費 | 46,505 | 47,151 |
| 通信交通費 | 251,883 | 245,475 |
| 動力用水光熱費 | 37,051 | 39,530 |
| 調査研究費 | 121,065 | 110,629 |
| 貸倒引当金繰入額 | 96,199 | 49,668 |
| 広告宣伝費 | 22,132 | 28,442 |
| 交際費 | 91,734 | 83,134 |
| 寄付金 | 16,680 | 12,211 |
| 地代家賃 | 227,378 | 221,689 |
| 賃借料 | 42,255 | 37,410 |
| 減価償却費 | 133,925 | 136,013 |
| 租税公課 | 86,294 | 125,350 |
| 保険料 | 28,787 | 35,959 |
| 支払手数料 | 242,335 | 260,354 |
| 支払報酬 | 208,881 | 242,560 |
| その他 | 192,138 | 172,952 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 5,047,686 | 5,157,033 |
| 営業利益 | 889,239 | 2,162,216 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 17,330 | 26,862 |
| 有価証券利息 | - | 4,904 |
| 受取配当金 | 95,163 | 112,364 |
| 受取賃貸料 | 31,174 | 27,628 |
| 業務受託料 | 25,947 | - |
| 受取保険金 | - | 57,401 |
| 雑収入 | 77,846 | 68,381 |
| 営業外収益合計 | 247,462 | 297,541 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 35,168 | 37,138 |
| 雑支出 | 4,227 | 18,759 |
| 営業外費用合計 | 39,395 | 55,898 |
| 経常利益 | 1,097,306 | 2,403,860 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 4,615 | 2,973,577 |
| 会員権売却益 | 24,000 | - |
| 事故損害受取保険金 | - | 187,943 |
| 特別利益合計 | 28,615 | 3,161,521 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 23,756 | 9,179 |
| 減損損失 | 75,281 | - |
| 投資有価証券評価損 | 135,074 | 461,606 |
| 事故損害補償損失 | - | 211,796 |
| その他 | 3,445 | 204 |
| 特別損失合計 | 237,557 | 682,786 |
| 税引前当期純利益 | 888,363 | 4,882,595 |
| 法人税 | 287,000 | 2,610,300 |
| 法人税等調整額 | 183,830 | -524,257 |
| 法人税等合計 | 470,830 | 2,086,043 |
| 当期純利益 | 417,532 | 2,796,552 |