有価証券報告書-第99期(2025/04/01-2026/03/31)
- 【提出】
- 2026/06/22 10:18
- 【資料】
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- 【項目】
- 148項目
(3) リスク管理
当社は、総合的なリスク管理のプロセスを、内部統制室が年に1回リスクの識別・評価を行い、発生頻度や影
響度から優先順位を付け、「リスク管理一覧表」として纏めたものを取締役会および経営会議にて報告しており
ます。
また、リスクの顕在化についての調査を、内部監査時に行っております。その調査結果はサステナビリティ委
員会へ報告され、顕在化したリスクについては主管部署が対策等を決定し、全社へ周知しております。