有価証券報告書-第43期(平成25年7月1日-平成26年6月30日)
②【損益計算書】
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 売上高 | ||
| 完成工事高 | 7,971,981 | 12,090,597 |
| 不動産事業等売上高 | 4,327,599 | 3,082,399 |
| 介護事業売上高 | 3,534,490 | 3,474,440 |
| 売上高合計 | 15,834,070 | 18,647,437 |
| 売上原価 | ||
| 完成工事原価 | 6,852,481 | 10,693,487 |
| 不動産事業等売上原価 | 3,862,830 | 2,713,860 |
| 介護事業売上原価 | 3,125,041 | 3,285,163 |
| 売上原価合計 | 13,840,352 | 16,692,511 |
| 売上総利益 | ||
| 完成工事総利益 | 1,119,500 | 1,397,110 |
| 不動産事業等総利益 | 464,769 | 368,538 |
| 介護事業総利益 | 409,448 | 189,277 |
| 売上総利益合計 | 1,993,717 | 1,954,926 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 63,999 | 82,551 |
| 従業員給与手当 | 689,547 | 714,254 |
| 賞与 | 30,660 | 44,878 |
| 退職給付費用 | 39,683 | 44,503 |
| 法定福利費 | 103,389 | 104,144 |
| 福利厚生費 | 17,867 | 25,287 |
| 通信交通費 | 34,185 | 37,295 |
| 広告宣伝費 | 73,364 | 95,585 |
| 交際接待費 | 27,946 | 24,252 |
| 減価償却費 | 117,261 | 115,481 |
| 賃借料 | 6,788 | 7,389 |
| 地代家賃 | 37,864 | 38,395 |
| 租税公課 | 78,932 | 69,760 |
| 事務用品費 | 19,531 | 23,045 |
| 支払手数料 | 108,929 | 98,730 |
| 貸倒引当金繰入額 | △4,166 | 736 |
| 雑費 | 144,441 | 139,701 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 1,590,228 | 1,665,993 |
| 営業利益 | 403,489 | 288,932 |
| (単位:千円) | ||
| 前事業年度 (自 平成24年7月1日 至 平成25年6月30日) | 当事業年度 (自 平成25年7月1日 至 平成26年6月30日) | |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 12,547 | 10,483 |
| 受取配当金 | 6,828 | 7,233 |
| 投資有価証券売却益 | 3,462 | - |
| 助成金収入 | 1,486 | 5,227 |
| 雑収入 | 7,949 | 7,608 |
| 営業外収益合計 | 32,274 | 30,553 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息割引料 | 167,608 | 141,386 |
| 支払手数料 | 14,095 | 20,344 |
| 社債利息 | 1,833 | 1,045 |
| 雑損失 | 761 | 1,702 |
| 営業外費用合計 | 184,299 | 164,478 |
| 経常利益 | 251,464 | 155,007 |
| 特別利益 | ||
| 関係会社株式売却益 | 43,500 | - |
| 特別利益合計 | 43,500 | - |
| 税引前当期純利益 | 294,964 | 155,007 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 69,617 | 102,527 |
| 法人税等還付税額 | △11,832 | - |
| 法人税等調整額 | 49,784 | △70,447 |
| 法人税等合計 | 107,570 | 32,079 |
| 当期純利益 | 187,393 | 122,927 |