有価証券報告書-第15期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金預金 | 19,995 | 26,821 | |||||||||
| 受取手形 | ※1 656 | ※1 868 | |||||||||
| 完成工事未収入金 | ※1 92,483 | ※1 124,545 | |||||||||
| 不動産事業未収入金 | ※1 133 | ※1 141 | |||||||||
| 未成工事支出金 | 21,903 | 18,340 | |||||||||
| 不動産事業支出金 | 138 | 8 | |||||||||
| 販売用不動産 | 21 | 163 | |||||||||
| 材料貯蔵品 | 61 | 37 | |||||||||
| 前払費用 | 312 | 307 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,721 | 3,114 | |||||||||
| 立替金 | 9,735 | 13,649 | |||||||||
| その他 | 1,194 | 4,805 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △56 | △163 | |||||||||
| 流動資産合計 | 149,300 | 192,641 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 5,966 | 6,944 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,956 | △2,164 | |||||||||
| 建物(純額) | ※4 4,009 | ※4 4,780 | |||||||||
| 構築物 | 198 | 232 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △168 | △178 | |||||||||
| 構築物(純額) | 29 | 54 | |||||||||
| 機械及び装置 | 719 | 825 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △463 | △551 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | ※4 255 | ※4 273 | |||||||||
| 車両運搬具 | 58 | 68 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △56 | △57 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 1 | 10 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 1,492 | 1,714 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,214 | △1,366 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | ※4 278 | ※4 348 | |||||||||
| 土地 | 13,728 | 15,203 | |||||||||
| リース資産 | 193 | 343 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △55 | △73 | |||||||||
| リース資産(純額) | 138 | 270 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 35 | - | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 18,478 | 20,941 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 572 | 738 | |||||||||
| リース資産 | 29 | 24 | |||||||||
| その他 | 90 | 90 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 691 | 853 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※2 16,371 | ※2 16,319 | |||||||||
| 関係会社株式 | ※2 3,331 | ※2 3,327 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 39 | 32 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 701 | 650 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 10 | 7 | |||||||||
| 長期前払費用 | 324 | 163 | |||||||||
| 前払年金費用 | 500 | 899 | |||||||||
| その他 | 2,804 | 2,760 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △0 | △269 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 24,084 | 23,891 | |||||||||
| 固定資産合計 | 43,253 | 45,685 | |||||||||
| 資産合計 | 192,554 | 238,327 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 7,656 | 11,727 | |||||||||
| 電子記録債務 | 29,754 | 49,625 | |||||||||
| 工事未払金 | 43,449 | 60,444 | |||||||||
| 不動産事業未払金 | 139 | 99 | |||||||||
| 短期借入金 | 3,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 48 | 86 | |||||||||
| 未払金 | 6,371 | 3,124 | |||||||||
| 未払費用 | 597 | 776 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,257 | 4,761 | |||||||||
| 未成工事受入金 | 20,018 | 13,944 | |||||||||
| 不動産事業受入金 | 12 | - | |||||||||
| 預り金 | 9,115 | 9,824 | |||||||||
| 前受収益 | 32 | 32 | |||||||||
| 完成工事補償引当金 | 2,027 | 2,257 | |||||||||
| 工事損失引当金 | 1,050 | 628 | |||||||||
| 賞与引当金 | 3,431 | 4,190 | |||||||||
| 流動負債合計 | 127,963 | 161,524 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 132 | 232 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 2,430 | 2,495 | |||||||||
| 不動産事業等損失引当金 | 1,978 | 1,878 | |||||||||
| 資産除去債務 | 158 | 162 | |||||||||
| その他 | 667 | 682 | |||||||||
| 固定負債合計 | 5,368 | 5,451 | |||||||||
| 負債合計 | 133,331 | 166,976 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 16,354 | 16,354 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 3,893 | 3,893 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 3,893 | 3,893 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 194 | 194 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 33,622 | 45,869 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 33,817 | 46,064 | |||||||||
| 自己株式 | △59 | △62 | |||||||||
| 株主資本合計 | 54,006 | 66,250 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 5,216 | 5,101 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 5,216 | 5,101 | |||||||||
| 純資産合計 | 59,222 | 71,351 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 192,554 | 238,327 | |||||||||