有価証券報告書-第71期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | ※1 18,273 | ※1 10,068 | |||||||||
| 受取手形 | 78 | 86 | |||||||||
| 売掛金 | ※2 30,013 | ※2 35,908 | |||||||||
| 商品及び製品 | 12,707 | 14,193 | |||||||||
| 仕掛品 | 253 | 312 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 501 | 591 | |||||||||
| 前払費用 | 585 | 548 | |||||||||
| 未収入金 | ※2 285 | ※2 385 | |||||||||
| 短期貸付金 | ※2 133 | ※2 1,103 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 480 | 356 | |||||||||
| その他 | 11 | 11 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △1 | |||||||||
| 流動資産合計 | 63,318 | 63,564 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 13,094 | 12,840 | |||||||||
| 構築物 | 377 | 373 | |||||||||
| 機械及び装置 | 7,051 | 6,639 | |||||||||
| 車両運搬具及び工具器具備品 | 522 | 447 | |||||||||
| リース資産 | 532 | 399 | |||||||||
| 土地 | 10,453 | 10,364 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 277 | 4,109 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 32,309 | 35,173 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 1,057 | 872 | |||||||||
| その他 | 3 | 2 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 1,060 | 875 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 4,104 | 4,480 | |||||||||
| 関係会社株式 | 4,508 | 4,668 | |||||||||
| 出資金 | 312 | 314 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 450 | 450 | |||||||||
| 長期貸付金 | ※2 677 | ※2 2,845 | |||||||||
| 長期前払費用 | 442 | 260 | |||||||||
| 敷金 | 298 | 299 | |||||||||
| 前払年金費用 | 6,561 | 7,119 | |||||||||
| その他 | 392 | 47 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △120 | △115 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,628 | 20,369 | |||||||||
| 固定資産合計 | 50,999 | 56,419 | |||||||||
| 資産合計 | 114,317 | 119,984 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1,※2 34,260 | ※1,※2 34,563 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | - | 1,000 | |||||||||
| リース債務 | 248 | 166 | |||||||||
| 未払金 | 1,303 | 350 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,545 | 2,593 | |||||||||
| 未払消費税等 | 971 | 500 | |||||||||
| 未払費用 | ※2 5,472 | ※2 6,236 | |||||||||
| 預り金 | ※2 10,178 | ※2 7,754 | |||||||||
| 賞与引当金 | 532 | 513 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 19 | 21 | |||||||||
| その他 | 1 | 1 | |||||||||
| 流動負債合計 | 54,533 | 53,702 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | 1,000 | - | |||||||||
| リース債務 | 368 | 296 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 1,636 | 1,890 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 2,104 | 2,101 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,548 | 2,560 | |||||||||
| 資産除去債務 | 82 | 86 | |||||||||
| 長期未払金 | 43 | 38 | |||||||||
| その他 | 43 | 43 | |||||||||
| 固定負債合計 | 7,827 | 7,017 | |||||||||
| 負債合計 | 62,361 | 60,720 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 7,908 | 7,908 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 8,509 | 8,509 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 0 | 1 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 8,509 | 8,510 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 254 | 205 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 31,534 | 38,748 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 31,789 | 38,953 | |||||||||
| 自己株式 | △145 | △157 | |||||||||
| 株主資本合計 | 48,062 | 55,215 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,426 | 1,586 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 2,467 | 2,461 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 3,894 | 4,048 | |||||||||
| 純資産合計 | 51,956 | 59,263 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 114,317 | 119,984 | |||||||||