有価証券報告書-第79期(平成25年1月1日-平成25年12月31日)

【提出】
2014/03/28 11:30
【資料】
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【項目】
106項目

税効果会計関係

(税効果会計関係)
1.繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度
(平成24年12月31日)
当事業年度
(平成25年12月31日)
繰延税金資産
長期未払金
(1年以内支払予定含む)
265,413千円248,231千円
減価償却費83,97277,672
投資有価証券49,65149,396
未払事業税27,05634,546
貸倒引当金26,66825,223
その他22,32324,128
繰延税金資産合計475,085459,198
繰延税金負債との相殺△424,695△398,990
繰延税金資産の純額50,39060,207
繰延税金負債
その他有価証券評価差額金1,180,4352,083,217
土地290,836290,836
固定資産圧縮積立金234209
繰延税金負債合計1,471,5062,374,262
繰延税金資産との相殺△424,695△398,990
繰延税金負債の純額1,046,8111,975,271

2.法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異の原因となった主な項目別の内訳
前事業年度(平成24年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。
当事業年度(平成25年12月31日)
法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間の差異が法定実効税率の100分の5以下であるため、当該差異の原因となった主な項目別の内訳の記載を省略しております。