2201 森永製菓

2201
2026/10/05
時価
2027億円
PER 予
11.98倍
2010年以降
5.95-50.4倍
(2010-2026年)
PBR
1.37倍
2010年以降
0.8-3.86倍
(2010-2026年)
配当 予
2.97%
ROE 予
11.43%
ROA 予
6.59%
資料
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森永製菓(2201)の貸借対照表

【提出】
2023年6月29日 14:15
【資料】
有価証券報告書-第175期(2022/04/01-2023/03/31)
【短信】
2023年3月期決算短信〔日本基準〕(連結)
【閲覧】

連結決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2022年3月31日2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金56,65236,362
受取手形及び売掛金22,31323,712
商品及び製品13,64516,330
仕掛品374498
原材料及び貯蔵品9,73614,761
未収還付法人税等1573,328
その他9,2366,421
貸倒引当金-48-43
流動資産計112,067101,371
固定資産
有形固定資産
建物及び構築物62,29562,990
減価償却累計額-32,283-32,940
建物及び構築物(純額)30,01130,050
機械装置及び運搬具98,116100,894
減価償却累計額-68,740-72,269
機械装置及び運搬具(純額)29,37528,624
工具5,2365,281
減価償却累計額-4,015-4,112
工具1,2211,168
土地21,31820,734
リース資産1,8512,355
減価償却累計額-966-1,051
リース資産(純額)8841,304
建設仮勘定2,2414,373
有形固定資産合計85,05386,256
無形固定資産
のれん98-
ソフトウエア-192
その他211647
無形固定資産合計309839
投資その他の資産
投資有価証券10,44710,167
退職給付に係る資産4,2324,605
繰延税金資産1,1911,102
その他1,034919
貸倒引当金-36-35
投資その他の資産合計16,86916,759
固定資産計102,233103,855
資産の部合計214,300205,226
負債の部
流動負債
支払手形及び買掛金20,39222,798
1年内返済予定の長期借入金10,000-
リース債務367490
未払金10,53810,156
未払法人税等9,974360
返金負債3,6113,916
賞与引当金2,6972,696
資産除去債務453-
その他12,11210,879
流動負債計70,14751,297
固定負債
社債-9,000
長期借入金-10,000
リース債務616950
繰延税金負債-333
役員株式給付引当金8288
環境対策引当金274273
退職給付に係る負債8,2313,640
資産除去債務-66
受入敷金保証金3,6423,633
その他13186
固定負債計12,97828,072
負債の部合計83,12679,370
純資産の部
株主資本
資本金18,61218,612
資本剰余金17,29217,186
利益剰余金97,88683,396
自己株式-12,717-3,713
株主資本合計121,074115,482
その他の包括利益累計額
その他有価証券評価差額金5,3965,201
繰延ヘッジ損益-13
為替換算調整勘定1,3042,263
退職給付に係る調整累計額2,2611,615
その他の包括利益累計額合計8,9609,082
非支配株主持分1,1391,290
純資産の部合計131,174125,856
負債・純資産合計214,300205,226

個別決算

貸借対照表(百万円)
勘定科目2022年3月31日2023年3月31日
資産の部
流動資産
現金及び預金51,85131,558
売掛金18,74619,575
製品10,40411,323
仕掛品180236
原材料及び貯蔵品7,38411,832
前払費用8271,122
短期貸付金536
未収還付法人税等-3,097
その他9,6396,406
貸倒引当金-33-34
流動資産計99,00685,155
固定資産
有形固定資産
建物24,98724,844
構築物1,6291,699
機械及び装置23,92922,083
車両運搬具6652
工具978885
土地22,17821,563
リース資産8211,171
建設仮勘定1,8163,458
有形固定資産合計76,40875,758
無形固定資産
借地権135135
ソフトウエア-192
その他52491
無形固定資産合計188819
投資その他の資産
投資有価証券10,37410,084
関係会社株式7,9207,920
長期前払費用9398
前払年金費用1,8942,983
繰延税金資産604-
その他934910
貸倒引当金-20-19
投資その他の資産合計21,80221,978
固定資産計98,39898,556
資産の部合計197,405183,712
負債の部
流動負債
支払手形4,0664,595
買掛金14,16415,566
1年内返済予定の長期借入金10,000-
リース債務341439
未払金9,2678,633
未払法人税等9,20031
未払消費税等107138
未払費用1,158986
返金負債3,4373,740
賞与引当金1,8301,743
預り金13,83613,598
資産除去債務453-
従業員預り金233224
その他6,8734,881
流動負債計74,97054,580
固定負債
社債-9,000
長期借入金-10,000
リース債務572863
繰延税金負債-197
退職給付引当金7,8152,971
役員株式給付引当金8288
環境対策引当金274273
資産除去債務-66
受入敷金保証金780772
その他12583
固定負債計9,65024,316
負債の部合計84,62178,896
純資産の部
株主資本
資本金18,61218,612
資本剰余金
資本準備金17,18617,186
その他資本剰余金105-
資本剰余金合計17,29217,186
利益剰余金
その他利益剰余金
固定資産圧縮積立金7,3156,947
別途積立金7,0007,000
繰越利益剰余金70,20553,896
利益剰余金合計84,52167,844
自己株式-12,717-3,713
株主資本合計107,70899,930
評価・換算差額等
その他有価証券評価差額金5,0744,879
繰延ヘッジ損益-6
その他の包括利益累計額合計5,0744,885
純資産の部合計112,783104,816
負債・純資産合計197,405183,712

注記等(連結)

(百万円)
勘定科目2022年3月31日2023年3月31日
受取手形
受取手形3873
売掛金22,27323,637
契約負債の金額の注記
契約負債5125

注記等(個別)

(百万円)
勘定科目

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