有価証券報告書-第111期(平成29年1月1日-平成29年12月31日)
①【連結貸借対照表】
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 1,888 | 1,334 | |||||||||
受取手形及び売掛金 | ※1,※4 19,791 | ※1,※4 20,454 | |||||||||
商品及び製品 | 6,264 | 6,166 | |||||||||
仕掛品 | 192 | 220 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 1,151 | 1,210 | |||||||||
繰延税金資産 | 623 | 649 | |||||||||
前払費用 | 116 | 104 | |||||||||
その他 | 495 | 386 | |||||||||
貸倒引当金 | △23 | △11 | |||||||||
流動資産合計 | 30,500 | 30,515 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | 20,095 | 20,288 | |||||||||
減価償却累計額 | △14,627 | △14,744 | |||||||||
建物(純額) | 5,468 | 5,544 | |||||||||
構築物 | 5,206 | 5,237 | |||||||||
減価償却累計額 | △3,997 | △4,115 | |||||||||
構築物(純額) | 1,208 | 1,122 | |||||||||
機械装置及び運搬具 | 32,392 | 31,542 | |||||||||
減価償却累計額 | △29,361 | △28,823 | |||||||||
機械装置及び運搬具(純額) | 3,030 | 2,719 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 1,909 | 1,869 | |||||||||
減価償却累計額 | △1,791 | △1,762 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 118 | 107 | |||||||||
土地 | 8,825 | 9,851 | |||||||||
リース資産 | 127 | 174 | |||||||||
減価償却累計額 | △60 | △91 | |||||||||
リース資産(純額) | 66 | 82 | |||||||||
建設仮勘定 | 21 | 1,558 | |||||||||
有形固定資産合計 | ※2,※5 18,739 | ※2 20,985 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
借地権 | 11 | 11 | |||||||||
のれん | 264 | 200 | |||||||||
ソフトウエア | 107 | 85 | |||||||||
その他 | 215 | 173 | |||||||||
無形固定資産合計 | 598 | 470 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | 1,826 | 1,905 | |||||||||
長期前払費用 | 172 | 128 | |||||||||
繰延税金資産 | 255 | 239 | |||||||||
その他 | 224 | 225 | |||||||||
貸倒引当金 | △7 | △7 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 2,471 | 2,491 | |||||||||
固定資産合計 | 21,809 | 23,947 | |||||||||
資産合計 | 52,310 | 54,463 |
(単位:百万円) | |||||||||||
前連結会計年度 (平成28年12月31日) | 当連結会計年度 (平成29年12月31日) | ||||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形及び買掛金 | ※1 5,234 | ※1 5,446 | |||||||||
電子記録債務 | 1,172 | 1,275 | |||||||||
短期借入金 | ※2 3,060 | ※2 3,100 | |||||||||
リース債務 | 23 | 34 | |||||||||
未払金 | 4,244 | 4,320 | |||||||||
未払酒税 | 8,881 | 9,338 | |||||||||
未払消費税等 | 785 | 801 | |||||||||
未払法人税等 | 412 | 245 | |||||||||
賞与引当金 | 61 | 60 | |||||||||
役員賞与引当金 | 54 | 41 | |||||||||
未払費用 | 231 | 205 | |||||||||
預り金 | 312 | 320 | |||||||||
設備関係支払手形 | 140 | ※1 191 | |||||||||
設備関係電子記録債務 | 19 | 1,722 | |||||||||
その他 | 81 | 130 | |||||||||
流動負債合計 | 24,714 | 27,236 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
長期借入金 | ※2 1,600 | ※2 800 | |||||||||
長期預り金 | 3,192 | 3,169 | |||||||||
リース債務 | 43 | 48 | |||||||||
役員株式給付引当金 | - | 15 | |||||||||
退職給付に係る負債 | 1,295 | 1,284 | |||||||||
資産除去債務 | 122 | 122 | |||||||||
その他 | 401 | 486 | |||||||||
固定負債合計 | 6,654 | 5,927 | |||||||||
負債合計 | 31,369 | 33,163 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 6,946 | 6,946 | |||||||||
資本剰余金 | 5,580 | 5,594 | |||||||||
利益剰余金 | 6,411 | 7,240 | |||||||||
自己株式 | △759 | △1,194 | |||||||||
株主資本合計 | 18,179 | 18,587 | |||||||||
その他の包括利益累計額 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 542 | 590 | |||||||||
繰延ヘッジ損益 | 81 | 11 | |||||||||
退職給付に係る調整累計額 | △42 | △8 | |||||||||
その他の包括利益累計額合計 | 581 | 593 | |||||||||
非支配株主持分 | 2,179 | 2,119 | |||||||||
純資産合計 | 20,940 | 21,300 | |||||||||
負債純資産合計 | 52,310 | 54,463 |