コカ・コーラボトラーズジャパン(2580)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 193,794 | 372,792 |
| 売上原価 | 117,167 | 207,719 |
| 売上総利益 | 76,626 | 165,073 |
| 販売費及び一般管理費 | 73,238 | 157,491 |
| 全事業営業利益 | 3,387 | 7,581 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 40 | 93 |
| 受取配当金 | 37 | 52 |
| 受取賃貸料 | 128 | 297 |
| 持分法による投資利益 | 87 | 202 |
| 廃棄有価物売却益 | 114 | 228 |
| 容器保証金取崩益 | - | 285 |
| その他 | 83 | 230 |
| 営業外収益計 | 492 | 1,390 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 15 | 236 |
| 固定資産除売却損 | 438 | 880 |
| 賃貸費用 | 50 | 70 |
| その他 | 100 | 52 |
| 営業外費用計 | 605 | 1,239 |
| 当期経常利益 | 3,274 | 7,732 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 10 | 4 |
| 投資有価証券売却益 | 37 | - |
| 負ののれん発生益 | - | 12,969 |
| その他 | - | 6 |
| 特別利益計 | 48 | 12,980 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 112 | 605 |
| 経営統合関連費用 | - | 1,961 |
| 事業体制再構築費用 | - | 4,665 |
| 減損損失 | 6 | 1,171 |
| 段階取得に係る差損 | - | 821 |
| 資産廃棄共同負担金 | 150 | - |
| その他 | 55 | 28 |
| 特別損失計 | 324 | 9,252 |
| 税引前当年度純利益 | 2,998 | 11,460 |
| 法人税 | 1,848 | 1,973 |
| 法人税等調整額 | -481 | -2,095 |
| 法人税等合計 | 1,367 | -122 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 1,630 | 11,582 |
| 当年度純利益 | 1,630 | 11,582 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 商品売上高 | 164,010 | 73,827 |
| その他の売上高 | 7,450 | 3,288 |
| 営業収益 | - | 9,078 |
| 営業収益合計 | 171,461 | 86,193 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | ||
| 商品売上原価 | ||
| 商品期首たな卸高 | 5,695 | 5,238 |
| 当期商品仕入高 | 95,349 | 41,601 |
| 合計 | 101,044 | 46,840 |
| 商品期末たな卸高 | 5,238 | - |
| 他勘定振替高 | 259 | 105 |
| 会社分割による商品減少高 | - | 5,146 |
| 商品売上原価 | 95,546 | 41,588 |
| その他の原価 | 6,248 | 2,833 |
| 売上原価合計 | 101,795 | 44,421 |
| 売上総利益 | 69,665 | 32,693 |
| 販売費及び一般管理費 | 67,939 | 32,486 |
| 営業費用 | - | 8,817 |
| 営業費用合計 | 169,734 | 85,725 |
| 全事業営業利益 | 1,726 | 468 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 26 | 49 |
| 受取配当金 | 1,007 | 926 |
| 受取賃貸料 | 312 | 208 |
| 廃棄有価物売却益 | 108 | 46 |
| その他 | 75 | 37 |
| 営業外収益計 | 1,531 | 1,267 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 11 | 14 |
| 賃貸費用 | 209 | 118 |
| 固定資産除売却損 | 448 | 189 |
| その他 | 97 | 2 |
| 営業外費用計 | 766 | 325 |
| 当期経常利益 | 2,490 | 1,410 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 10 | - |
| 投資有価証券売却益 | 37 | - |
| 経営統合関連費用負担金 | - | 1,705 |
| 賃貸不動産特別精算金 | - | 1,443 |
| 特別利益計 | 48 | 3,148 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 99 | 327 |
| 減損損失 | 6 | 1,163 |
| 経営統合関連費用 | - | 1,956 |
| 事業体制再構築費用 | - | 255 |
| 製造関連損失負担金 | - | 434 |
| 資産廃棄共同負担金 | 150 | - |
| その他 | 55 | - |
| 特別損失計 | 312 | 4,137 |
| 税引前当年度純利益 | 2,226 | 422 |
| 法人税 | 1,154 | 334 |
| 過年度法人税等 | - | -31 |
| 法人税等調整額 | -511 | -401 |
| 法人税等合計 | 642 | -98 |
| 当年度純利益 | 1,583 | 520 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -48 | 52 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 14,197 | 31,065 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 9,242 | 16,468 |
| 配送費 | 11,559 | 33,831 |
| 給料手当及び賞与 | 15,614 | 30,693 |
| 退職給付費用 | 2,176 | 2,284 |
| 賞与引当金繰入額 | - | 1,264 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 17 | 35 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 42 | 100 |
| 減価償却費 | 7,228 | 14,430 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2012年1月1日 至 2012年12月31日 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -49 | -5 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 業務委託費 | 7,243 | 1,998 |
| 販売手数料 | 12,920 | 6,545 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 8,887 | 4,277 |
| 運搬費 | 7,989 | 6,451 |
| 修繕維持費 | 4,694 | 2,406 |
| 給料手当及び賞与 | 10,990 | 9,205 |
| 退職給付費用 | 1,923 | 1,023 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 22 | 70 |
| 減価償却費 | 6,650 | 4,087 |