コカ・コーラボトラーズジャパン(2580)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 372,792 | 523,299 |
| 売上原価 | 207,719 | 283,963 |
| 売上総利益 | 165,073 | 239,336 |
| 販売費及び一般管理費 | 157,491 | 229,979 |
| 全事業営業利益 | 7,581 | 9,356 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 93 | 131 |
| 受取配当金 | 52 | 167 |
| 持分法による投資利益 | 202 | 61 |
| 受取賃貸料 | 297 | 372 |
| 廃棄有価物売却益 | 228 | 354 |
| 容器保証金取崩益 | 285 | 4 |
| その他 | 230 | 148 |
| 営業外収益計 | 1,390 | 1,240 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 236 | 383 |
| 固定資産除売却損 | 880 | 370 |
| 賃貸費用 | 70 | 95 |
| その他 | 52 | 141 |
| 営業外費用計 | 1,239 | 990 |
| 当期経常利益 | 7,732 | 9,606 |
| 特別利益 | ||
| 負ののれん発生益 | 12,969 | - |
| 子会社株式売却益 | - | 69 |
| 受取保険金 | - | 137 |
| 固定資産売却益 | 4 | 595 |
| その他 | 6 | 17 |
| 特別利益計 | 12,980 | 819 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 605 | 435 |
| 事業体制再構築費用 | 4,665 | 1,922 |
| 品質関連対策費用 | - | 643 |
| 仕損費用 | - | 562 |
| 減損損失 | 1,171 | 69 |
| 経営統合関連費用 | 1,961 | - |
| 段階取得に係る差損 | 821 | - |
| その他 | 28 | 247 |
| 特別損失計 | 9,252 | 3,880 |
| 税引前当年度純利益 | 11,460 | 6,545 |
| 法人税 | 1,973 | 3,963 |
| 法人税等調整額 | -2,095 | -852 |
| 法人税等合計 | -122 | 3,110 |
| 少数株主損益調整前当年度純利益 | 11,582 | 3,434 |
| 当年度純利益 | 11,582 | 3,434 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 営業収益 | ||
| 売上高 | 77,115 | - |
| 営業収益(内) | 9,078 | 34,176 |
| 営業収益合計 | 86,193 | 34,176 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | 44,421 | - |
| 売上総利益 | 32,693 | - |
| 販売費及び一般管理費 | 32,486 | - |
| 営業費用(内) | 8,817 | 26,740 |
| 営業費用合計 | 85,725 | 26,740 |
| 全事業営業利益 | 468 | 7,435 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 49 | 228 |
| 受取配当金 | 926 | - |
| 受取賃貸料 | 208 | - |
| その他 | 83 | 16 |
| 営業外収益計 | 1,267 | 244 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 14 | 41 |
| 社債利息 | - | 6 |
| 社債発行費 | - | 50 |
| 賃貸費用 | 118 | - |
| 固定資産除売却損 | 189 | - |
| その他 | 2 | 8 |
| 営業外費用計 | 325 | 105 |
| 当期経常利益 | 1,410 | 7,574 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | - | 431 |
| 受取保険金 | - | 24 |
| 経営統合関連費用負担金 | 1,705 | - |
| 賃貸不動産特別精算金 | 1,443 | - |
| 特別利益計 | 3,148 | 455 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 327 | 59 |
| 減損損失 | 1,163 | 4 |
| 経営統合関連費用 | 1,956 | - |
| 事業体制再構築費用 | 255 | 292 |
| 製造関連損失負担金 | 434 | - |
| 品質関連対策費用 | - | 96 |
| その他 | - | 2 |
| 特別損失計 | 4,137 | 455 |
| 税引前当年度純利益 | 422 | 7,574 |
| 法人税 | 334 | 931 |
| 過年度法人税等 | -31 | - |
| 法人税等調整額 | -401 | -414 |
| 法人税等合計 | -98 | 517 |
| 当年度純利益 | 520 | 7,057 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 52 | 244 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 31,065 | 45,011 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 16,468 | 25,217 |
| 輸送費 | 33,831 | 51,772 |
| 給与手当及び賞与 | 30,693 | 46,791 |
| 退職給付費用 | 2,284 | 1,868 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,264 | 1,945 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 35 | 2 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 100 | 37 |
| 貸倒引当金繰入額 | 60 | 44 |
| 減価償却費 | 14,430 | 16,740 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年1月1日 至 2013年12月31日 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 外部委託費 | 1,998 | 1,708 |
| 販売手数料 | 6,545 | - |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 4,277 | 6 |
| 輸送費 | 6,451 | 337 |
| 給与手当及び賞与 | 9,205 | 13,636 |
| 退職給付費用 | 1,023 | 985 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 70 | 27 |
| 減価償却費 | 4,087 | 3,328 |