コカ・コーラボトラーズジャパン(2580)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 523,299 | 563,162 |
| 売上原価 | 283,963 | 302,087 |
| 売上総利益 | 239,336 | 261,075 |
| 販売費及び一般管理費 | 229,979 | 250,284 |
| 全事業営業利益 | 9,356 | 10,791 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 131 | 96 |
| 受取配当金 | 167 | 147 |
| 持分法による投資利益 | 61 | 134 |
| 受取賃貸料 | 372 | 388 |
| 廃棄有価物売却益 | 354 | 282 |
| 容器保証金取崩益 | 4 | 1 |
| その他 | 148 | 318 |
| 営業外収益計 | 1,240 | 1,368 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 383 | 446 |
| 固定資産除売却損 | 370 | 864 |
| 賃貸費用 | 95 | 111 |
| その他 | 141 | 324 |
| 営業外費用計 | 990 | 1,748 |
| 当期経常利益 | 9,606 | 10,411 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | - | 247 |
| 負ののれん発生益 | - | 84 |
| 子会社株式売却益 | 69 | - |
| 受取保険金 | 137 | 79 |
| 固定資産売却益 | 595 | 8 |
| 投資有価証券売却益 | 13 | 725 |
| その他 | 3 | 30 |
| 特別利益計 | 819 | 1,175 |
| 特別損失 | ||
| システム障害対応費用 | - | 160 |
| 固定資産除売却損 | 435 | 1,130 |
| リース解約違約金 | 48 | 467 |
| 事業体制再構築費用 | 1,922 | 1,020 |
| 品質関連対策費用 | 643 | - |
| 仕損費用 | 562 | 235 |
| 減損損失 | 69 | 8 |
| 経営統合関連費用 | - | 39 |
| その他 | 199 | 237 |
| 特別損失計 | 3,880 | 3,300 |
| 税引前当年度純利益 | 6,545 | 8,286 |
| 法人税 | 3,963 | 1,956 |
| 法人税等調整額 | -852 | 975 |
| 法人税等合計 | 3,110 | 2,932 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 3,434 | 5,354 |
| 当年度純利益 | 3,434 | 5,354 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 売上高(内) | - | 452,182 |
| 営業収益(内) | 34,176 | - |
| 売上高合計 | 34,176 | 452,182 |
| 営業費用 | ||
| 売上原価 | - | 267,084 |
| 売上総利益 | - | 185,097 |
| 販売費及び一般管理費 | - | 185,099 |
| 営業費用 | 26,740 | - |
| 営業利益又は営業損失(△) | 7,435 | -1 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 228 | 326 |
| 受取配当金 | - | 1,406 |
| 受取賃貸料 | - | 885 |
| その他 | 16 | 152 |
| 営業外収益計 | 244 | 2,770 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41 | 60 |
| 社債利息 | 6 | 23 |
| 社債発行費 | 50 | 66 |
| 賃貸費用 | - | 171 |
| 固定資産除売却損 | - | 764 |
| その他 | 8 | 85 |
| 営業外費用計 | 105 | 1,172 |
| 当期経常利益 | 7,574 | 1,595 |
| 特別利益 | ||
| 抱合株式消滅差益 | - | 5,782 |
| 固定資産売却益 | 431 | 7 |
| 受取保険金 | - | 79 |
| 投資有価証券売却益 | - | 367 |
| その他 | 24 | 22 |
| 特別利益計 | 455 | 6,260 |
| 特別損失 | ||
| システム障害対応費用 | - | 160 |
| 固定資産除売却損 | 59 | 374 |
| 減損損失 | 4 | 8 |
| 経営統合関連費用 | - | 38 |
| 事業体制再構築費用 | 292 | 343 |
| 品質関連対策費用 | 96 | - |
| その他 | 2 | 70 |
| 特別損失計 | 455 | 996 |
| 税引前当年度純利益 | 7,574 | 6,860 |
| 法人税 | 931 | 437 |
| 法人税等調整額 | -414 | 323 |
| 法人税等合計 | 517 | 760 |
| 当年度純利益 | 7,057 | 6,099 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 244 | 23 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 45,011 | 47,637 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 25,217 | 27,520 |
| 輸送費 | 51,772 | 57,384 |
| 給与手当及び賞与 | 46,791 | 52,938 |
| 退職給付費用 | 1,868 | 1,835 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,945 | 1,205 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2 | - |
| 役員賞与引当金繰入額 | 37 | 37 |
| 貸倒引当金繰入額 | 44 | 30 |
| 減価償却費 | 16,740 | 16,319 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年1月1日 至 2014年12月31日 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 外部委託費 | 1,708 | 4,032 |
| 販売手数料 | - | 37,105 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 6 | 25,731 |
| 輸送費 | 337 | 45,265 |
| 給与手当及び賞与 | 13,636 | 28,506 |
| 退職給付費用 | 985 | 619 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 27 | 37 |
| 減価償却費 | 3,328 | 11,941 |