コカ・コーラボトラーズジャパン(2580)の損益計算書
遡及修正等
連結決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 563,162 | 572,496 |
| 売上原価 | 302,087 | 299,604 |
| 売上総利益 | 261,075 | 272,892 |
| 販売費及び一般管理費 | 250,284 | 254,402 |
| 全事業営業利益 | 10,791 | 18,489 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 96 | 63 |
| 受取配当金 | 147 | 116 |
| 持分法による投資利益 | 134 | 154 |
| 受取賃貸料 | 388 | 345 |
| 廃棄有価物売却益 | 282 | 428 |
| その他 | 319 | 180 |
| 営業外収益計 | 1,368 | 1,289 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 446 | 132 |
| 固定資産除売却損 | 864 | 1,494 |
| その他 | 436 | 229 |
| 営業外費用計 | 1,748 | 1,856 |
| 当期経常利益 | 10,411 | 17,921 |
| 特別利益 | ||
| 事業譲渡益 | 247 | - |
| 負ののれん発生益 | 84 | - |
| 受取保険金 | 79 | - |
| 固定資産売却益 | 8 | 21 |
| 投資有価証券売却益 | 725 | 222 |
| その他 | 30 | 16 |
| 特別利益計 | 1,175 | 260 |
| 特別損失 | ||
| システム障害対応費用 | 160 | - |
| 固定資産除売却損 | 1,130 | 132 |
| リース解約違約金 | 467 | 341 |
| 事業体制再構築費用 | 1,020 | 192 |
| 仕損費用 | 235 | - |
| 減損損失 | 8 | 4 |
| 経営統合関連費用 | 39 | - |
| その他 | 237 | 39 |
| 特別損失計 | 3,300 | 709 |
| 税引前当年度純利益 | 8,286 | 17,472 |
| 法人税 | 1,956 | 6,287 |
| 法人税等調整額 | 975 | 466 |
| 法人税等合計 | 2,932 | 6,753 |
| 四半期純利益 | 5,354 | 10,718 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 5,354 | 10,718 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 452,182 | 507,573 |
| 売上原価 | 267,084 | 292,864 |
| 売上総利益 | 185,097 | 214,708 |
| 販売費及び一般管理費 | 185,099 | 212,071 |
| 営業利益又は営業損失(△) | -1 | 2,636 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 326 | 196 |
| 受取配当金 | 1,406 | 5,068 |
| 受取賃貸料 | 885 | 641 |
| その他 | 152 | 239 |
| 営業外収益計 | 2,770 | 6,145 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 60 | 46 |
| 社債利息 | 23 | 66 |
| 社債発行費 | 66 | - |
| 固定資産除売却損 | 764 | 1,267 |
| 賃貸費用 | 171 | 103 |
| その他 | 85 | 97 |
| 営業外費用計 | 1,172 | 1,581 |
| 当期経常利益 | 1,595 | 7,200 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7 | 21 |
| 投資有価証券売却益 | 367 | 222 |
| 抱合株式消滅差益 | 5,782 | 12,861 |
| 受取保険金 | 79 | - |
| その他 | 22 | 6 |
| 特別利益計 | 6,260 | 13,111 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 374 | 122 |
| 減損損失 | 8 | 4 |
| リース解約違約金 | - | 44 |
| システム障害対応費用 | 160 | - |
| 経営統合関連費用 | 38 | - |
| 事業体制再構築費用 | 343 | 187 |
| その他 | 70 | 13 |
| 特別損失計 | 996 | 373 |
| 税引前当年度純利益 | 6,860 | 19,939 |
| 法人税 | 437 | 223 |
| 法人税等調整額 | 323 | 1,325 |
| 法人税等合計 | 760 | 1,548 |
| 四半期純利益 | 6,099 | 18,390 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 23 | -200 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 47,637 | 48,116 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 27,520 | 33,127 |
| 輸送費 | 57,384 | 57,351 |
| 給与手当及び賞与 | 52,938 | 50,661 |
| 退職給付費用 | 1,835 | 1,107 |
| 賞与引当金繰入額 | 1,205 | 2,477 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 37 | 169 |
| 貸倒引当金繰入額 | 30 | 135 |
| 減価償却費 | 16,319 | 16,015 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2015年1月1日 至 2015年12月31日 | 自 2016年1月1日 至 2016年12月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 外部委託費 | 4,032 | 5,078 |
| 販売手数料 | 37,105 | 39,916 |
| 広告宣伝費及び販売促進費 | 25,731 | 33,275 |
| 輸送費 | 45,265 | 49,064 |
| 給与手当及び賞与 | 28,506 | 35,688 |
| 退職給付費用 | 619 | 232 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 37 | 169 |
| 貸倒引当金繰入額 | 25 | 113 |
| 減価償却費 | 11,941 | 13,838 |