有価証券報告書-第71期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 22,538 | 28,886 | |||||||||
| 有価証券 | 10,009 | 7,336 | |||||||||
| 貯蔵品 | 2 | 1 | |||||||||
| 立替金 | ※1 2,579 | ※1 2,779 | |||||||||
| その他 | ※1 2,384 | ※1 4,785 | |||||||||
| 流動資産合計 | 37,511 | 43,788 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物(純額) | 5,425 | 5,440 | |||||||||
| 構築物(純額) | 197 | 165 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 40 | 38 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 0 | 0 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 249 | 363 | |||||||||
| 土地 | 10,584 | 10,499 | |||||||||
| リース資産(純額) | 58 | 44 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 8 | 6 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 16,562 | 16,555 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 商標権 | 0 | 1 | |||||||||
| 電話加入権 | 31 | 31 | |||||||||
| 施設利用権 | 39 | 37 | |||||||||
| ソフトウエア | 208 | 142 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 278 | 210 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 66,830 | 59,498 | |||||||||
| 関係会社株式 | 60,355 | 66,504 | |||||||||
| 出資金 | 9 | 9 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 7,308 | 12,686 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 1 | - | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 2,854 | ※1 2,762 | |||||||||
| 長期前払費用 | 11 | 1 | |||||||||
| 差入保証金 | 691 | 689 | |||||||||
| 長期預金 | 2,500 | 500 | |||||||||
| その他 | 38 | 38 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △178 | △190 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 140,419 | 142,497 | |||||||||
| 固定資産合計 | 157,259 | 159,261 | |||||||||
| 資産合計 | 194,770 | 203,049 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 関係会社短期借入金 | ※1 26,100 | ※1 22,835 | |||||||||
| リース債務 | 25 | 21 | |||||||||
| 未払金 | ※1 3,123 | ※1 3,419 | |||||||||
| 未払費用 | 28 | 20 | |||||||||
| 未払法人税等 | 264 | 86 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 16 | 221 | |||||||||
| 預り金 | 46 | 30 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 43 | 50 | |||||||||
| その他 | 206 | 35 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,852 | 26,717 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 34 | 23 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 244 | 229 | |||||||||
| 長期未払金 | 122 | 118 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 8,025 | 8,027 | |||||||||
| その他 | 72 | 70 | |||||||||
| 固定負債合計 | 8,498 | 8,467 | |||||||||
| 負債合計 | 38,350 | 35,184 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,948 | 9,948 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 23,815 | 23,815 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 23,815 | 23,815 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,487 | 2,487 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | ※2 564 | ※2 535 | |||||||||
| 別途積立金 | 93,900 | 93,900 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 7,548 | 19,159 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 104,500 | 116,081 | |||||||||
| 自己株式 | △9 | △12 | |||||||||
| 株主資本合計 | 138,254 | 149,832 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 18,166 | 18,033 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 18,166 | 18,033 | |||||||||
| 純資産合計 | 156,420 | 167,865 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 194,770 | 203,049 | |||||||||