有価証券報告書-第103期(平成31年4月1日-令和2年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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売上高 | 40,130,482 | 40,364,765 |
売上原価 | 29,657,433 | 29,208,246 |
売上総利益 | 10,473,048 | 11,156,518 |
販売費及び一般管理費 | 6,283,208 | 6,526,178 |
全事業営業利益 | 4,189,839 | 4,630,340 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 48,016 | 48,735 |
受取配当金 | 58,013 | 63,691 |
受取賃貸料 | 25,837 | 27,895 |
その他 | 31,916 | 27,421 |
営業外収益計 | 163,783 | 167,743 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 7,509 | 5,243 |
貸与資産減価償却費 | 7,596 | 6,587 |
持分法による投資損失 | 79,092 | 55,824 |
為替差損 | 80,156 | 27,641 |
支払補償費 | 11,919 | 8,241 |
その他 | 37,962 | 27,410 |
営業外費用計 | 224,236 | 130,949 |
当期経常利益 | 4,129,386 | 4,667,134 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 29,304 |
投資有価証券売却益 | 50,920 | - |
特別利益計 | 50,920 | 29,304 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 109,187 | 165,768 |
投資有価証券評価損 | 115,543 | - |
特別損失計 | 224,730 | 165,768 |
税引前当年度純利益 | 3,955,575 | 4,530,670 |
法人税 | 1,095,922 | 1,297,981 |
法人税等調整額 | 114,849 | -32,418 |
法人税等合計 | 1,210,771 | 1,265,563 |
四半期純利益 | 2,744,804 | 3,265,107 |
非支配株主に帰属する四半期純利益 | 111,998 | 97,334 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 2,632,806 | 3,167,773 |
個別決算
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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売上高 | 38,260,600 | 38,667,395 |
売上原価 | 29,611,702 | 29,329,665 |
売上総利益 | 8,648,897 | 9,337,730 |
販売費及び一般管理費 | 5,077,357 | 5,316,374 |
全事業営業利益 | 3,571,539 | 4,021,355 |
営業外収益 | ||
受取利息及び受取配当金 | 143,013 | 152,860 |
受取賃貸料 | 33,277 | 35,335 |
その他 | 34,869 | 29,632 |
営業外収益計 | 211,159 | 217,829 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 4,700 | 5,127 |
貸与資産減価償却費 | 7,596 | 6,587 |
為替差損 | 64,570 | 51,393 |
支払補償費 | 11,919 | 8,241 |
その他 | 29,091 | 7,180 |
営業外費用計 | 117,879 | 78,530 |
当期経常利益 | 3,664,819 | 4,160,654 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | - | 29,304 |
投資有価証券売却益 | 50,920 | - |
特別利益計 | 50,920 | 29,304 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 78,769 | 151,784 |
投資有価証券評価損 | 115,543 | - |
関係会社株式評価損 | 138,236 | - |
関係会社出資金評価損 | - | 158,030 |
特別損失計 | 332,550 | 309,814 |
税引前当年度純利益 | 3,383,189 | 3,880,144 |
法人税 | 951,654 | 1,122,943 |
法人税等調整額 | -54,783 | -85,053 |
法人税等合計 | 896,870 | 1,037,890 |
四半期純利益 | 2,486,318 | 2,842,254 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 70,820 | 97,420 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運送費及び保管費 | 772,343 | 826,508 |
販売促進費 | 273,984 | 291,887 |
給料及び手当 | 1,698,711 | 1,741,332 |
賞与引当金繰入額 | 90,382 | 91,901 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 26,685 | 23,869 |
退職給付費用 | 104,228 | 95,723 |
福利厚生費 | 385,060 | 388,652 |
旅費及び交通費 | 206,181 | 205,507 |
賃借料 | 61,033 | 50,811 |
減価償却費 | 188,168 | 207,939 |
研究開発費 | 1,309,306 | 1,413,885 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 1,309,306 | 1,413,885 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 | 自 2019年4月1日 至 2020年3月31日 |
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主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 654,010 | 700,223 |
給料及び手当 | 1,302,501 | 1,330,525 |
賞与引当金繰入額 | 90,382 | 91,901 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 26,685 | 23,869 |
減価償却費 | 154,172 | 155,725 |
研究開発費 | 1,272,229 | 1,379,754 |
雑費 | 494,688 | 543,551 |