あじかん(2907)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 35,707,933 | 37,269,237 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品売上原価 | 27,709,082 | 28,916,257 |
| 売上総利益 | 7,998,851 | 8,352,980 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 7,887,946 | 8,194,967 |
| 全事業営業利益 | 110,904 | 158,012 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 822 | 2,041 |
| 受取配当金 | 12,851 | 16,406 |
| 保険配当金 | 706 | 394 |
| 受取手数料 | 3,699 | 3,444 |
| 長期為替予約評価益 | 79,029 | 168,240 |
| 持分法による投資利益 | 7,502 | - |
| 為替差益 | 78,521 | 229,291 |
| その他 | 15,736 | 35,198 |
| 営業外収益計 | 198,870 | 455,017 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 31,175 | 33,189 |
| 持分法による投資損失 | - | 35,756 |
| その他 | 8,899 | 13,242 |
| 営業外費用計 | 40,075 | 82,188 |
| 当期経常利益 | 269,699 | 530,841 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 13,615 | 8,034 |
| 特別損失計 | 13,615 | 8,034 |
| 税引前当年度純利益 | 256,084 | 522,807 |
| 法人税 | 115,635 | 286,166 |
| 法人税等調整額 | 61,093 | -13,680 |
| 法人税等合計 | 176,728 | 272,485 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益 | 79,356 | 250,322 |
| 当年度純利益 | 79,356 | 250,322 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 25,632,966 | 26,763,292 |
| 商品売上高 | 10,026,251 | 10,366,091 |
| 売上高合計 | 35,659,217 | 37,129,384 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,455,101 | 1,748,965 |
| 商品期首たな卸高 | 418,219 | 365,704 |
| 当期製品製造原価 | 9,737,816 | 10,854,637 |
| 当期製品仕入高 | 10,004,584 | 9,289,133 |
| 当期商品仕入高 | 8,422,167 | 8,850,779 |
| 製品期末たな卸高 | 1,748,965 | 1,678,593 |
| 商品期末たな卸高 | 365,704 | 437,740 |
| 売上原価合計 | 27,923,219 | 28,992,886 |
| 売上総利益 | 7,735,998 | 8,136,498 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 7,705,304 | 8,015,814 |
| 全事業営業利益 | 30,693 | 120,683 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,085 | 2,274 |
| 受取配当金 | 54,141 | 16,406 |
| 保険配当金 | 706 | 394 |
| 受取手数料 | 3,699 | 3,444 |
| 長期為替予約評価益 | 79,029 | 168,240 |
| 為替差益 | 94,806 | 229,830 |
| その他 | 15,236 | 34,495 |
| 営業外収益計 | 248,704 | 455,086 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 30,794 | 32,028 |
| その他 | 4,510 | 5,818 |
| 営業外費用計 | 35,305 | 37,847 |
| 当期経常利益 | 244,093 | 537,922 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 9,543 | 6,288 |
| 特別損失計 | 9,543 | 6,288 |
| 税引前当年度純利益 | 234,549 | 531,633 |
| 法人税 | 87,063 | 275,352 |
| 法人税等調整額 | 63,163 | -14,553 |
| 法人税等合計 | 150,227 | 260,798 |
| 当年度純利益 | 84,322 | 270,835 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 4,787 | -12,451 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,686,448 | 1,652,584 |
| 賞与引当金繰入額 | 136,000 | 138,000 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 22,871 |
| 退職給付費用 | 108,981 | 204,967 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,114 | 20,132 |
| 貸倒引当金繰入額 | 79,257 | 8,844 |
| 運賃及び荷造費 | 2,014,599 | 2,075,917 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 340,220 | 332,479 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,638,167 | 1,614,628 |
| 賞与 | 213,495 | 309,536 |
| 福利厚生費 | 384,851 | 375,510 |
| 賞与引当金繰入額 | 136,000 | 138,000 |
| 役員賞与引当金繰入額 | - | 22,871 |
| 退職給付費用 | 108,981 | 204,967 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 21,114 | 20,132 |
| 貸倒引当金繰入額 | 79,464 | 8,800 |
| 車両費 | 401,355 | 398,724 |
| 運賃及び荷造費 | 1,991,113 | 2,050,286 |
| 地代家賃 | 375,218 | 372,339 |
| 減価償却費 | 157,351 | 150,972 |