あじかん(2907)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 商品及び製品売上高 | 37,269,237 | 39,827,699 |
| 売上原価 | ||
| 商品及び製品売上原価 | 28,916,257 | 30,524,959 |
| 売上総利益 | 8,352,980 | 9,302,740 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 8,194,967 | 8,841,452 |
| 全事業営業利益 | 158,012 | 461,288 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,041 | 2,876 |
| 受取配当金 | 16,406 | 18,123 |
| 保険配当金 | 394 | 825 |
| 受取手数料 | 3,444 | 3,343 |
| 長期為替予約評価益 | 168,240 | - |
| 持分法による投資利益 | - | 9,020 |
| 為替差益 | 229,291 | 327,434 |
| その他 | 35,198 | 43,733 |
| 営業外収益計 | 455,017 | 405,357 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 33,189 | 28,520 |
| 長期為替予約評価損 | - | 394,830 |
| 持分法による投資損失 | 35,756 | - |
| その他 | 13,242 | 5,679 |
| 営業外費用計 | 82,188 | 429,031 |
| 当期経常利益 | 530,841 | 437,615 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 8,034 | 5,035 |
| 特別損失計 | 8,034 | 5,035 |
| 税引前当年度純利益 | 522,807 | 432,579 |
| 法人税 | 286,166 | 232,395 |
| 法人税等調整額 | -13,680 | -33,863 |
| 法人税等合計 | 272,485 | 198,531 |
| 四半期純利益 | 250,322 | 234,048 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 250,322 | 234,048 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 26,763,292 | 28,991,987 |
| 商品売上高 | 10,366,091 | 10,607,353 |
| 売上高合計 | 37,129,384 | 39,599,340 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,748,965 | 1,678,593 |
| 商品期首たな卸高 | 365,704 | 437,740 |
| 当期製品製造原価 | 10,854,637 | 11,837,830 |
| 当期製品仕入高 | 9,289,133 | 9,819,136 |
| 当期商品仕入高 | 8,850,779 | 8,892,774 |
| 製品期末たな卸高 | 1,678,593 | 1,769,948 |
| 商品期末たな卸高 | 437,740 | 356,800 |
| 売上原価合計 | 28,992,886 | 30,539,326 |
| 売上総利益 | 8,136,498 | 9,060,014 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売費及び一般管理費 | 8,015,814 | 8,646,634 |
| 全事業営業利益 | 120,683 | 413,379 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,274 | 2,297 |
| 受取配当金 | 16,406 | 52,367 |
| 保険配当金 | 394 | 825 |
| 受取手数料 | 3,444 | 3,343 |
| 長期為替予約評価益 | 168,240 | - |
| 為替差益 | 229,830 | 311,368 |
| その他 | 34,495 | 43,319 |
| 営業外収益計 | 455,086 | 413,522 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 32,028 | 28,520 |
| 長期為替予約評価損 | - | 394,830 |
| その他 | 5,818 | 2,381 |
| 営業外費用計 | 37,847 | 425,732 |
| 当期経常利益 | 537,922 | 401,168 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,288 | 4,700 |
| 特別損失計 | 6,288 | 4,700 |
| 税引前当年度純利益 | 531,633 | 396,467 |
| 法人税 | 275,352 | 205,732 |
| 法人税等調整額 | -14,553 | -33,109 |
| 法人税等合計 | 260,798 | 172,623 |
| 四半期純利益 | 270,835 | 223,844 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -12,451 | 14,385 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,652,584 | 1,689,380 |
| 賞与引当金繰入額 | 138,000 | 159,000 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 22,871 | 27,862 |
| 退職給付費用 | 204,967 | 303,217 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,132 | 23,370 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,844 | -33,809 |
| 運賃及び荷造費 | 2,075,917 | 2,187,112 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 332,479 | 338,386 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2014年4月1日 至 2015年3月31日 | 自 2015年4月1日 至 2016年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 給料及び手当 | 1,614,628 | 1,639,897 |
| 賞与 | 309,536 | 358,304 |
| 福利厚生費 | 375,510 | 461,686 |
| 賞与引当金繰入額 | 138,000 | 159,000 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 22,871 | 27,862 |
| 退職給付費用 | 204,967 | 303,217 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 20,132 | 23,370 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8,800 | -34,013 |
| 車両費 | 398,724 | 375,196 |
| 運賃及び荷造費 | 2,050,286 | 2,162,081 |
| 地代家賃 | 372,339 | 384,286 |
| 減価償却費 | 150,972 | 143,152 |