旭松食品(2911)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,452,805 | 10,363,596 |
| 売上原価 | 7,842,898 | 7,940,274 |
| 売上総利益 | 2,609,907 | 2,423,322 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,569,118 | 2,422,259 |
| 営業利益 | 40,788 | 1,062 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,986 | 3,437 |
| 受取配当金 | 7,168 | 6,788 |
| 受取賃貸料 | 168,273 | 1,071 |
| 受取保険金 | 1,717 | 2,881 |
| 受取技術料 | 6,107 | 1,538 |
| 為替差益 | 4,312 | - |
| 雑収入 | 15,849 | 19,746 |
| 営業外収益合計 | 205,414 | 35,463 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 12,705 | 4,259 |
| 為替差損 | - | 693 |
| 賃貸収入原価 | 174,863 | 202 |
| 休止固定資産維持費用 | - | 44,565 |
| 製品自主回収関連費用 | - | 15,528 |
| 雑損失 | 446 | 586 |
| 営業外費用合計 | 188,015 | 65,836 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 58,187 | -29,309 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 23,936 | 3,980 |
| 投資有価証券売却益 | 184 | 33 |
| 営業権及び商標権の売却益 | 1,400,000 | - |
| 資産除去債務履行差額 | 9,926 | - |
| 補助金収入 | 30,769 | - |
| 特別利益合計 | 1,464,816 | 4,014 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 3,600 | 171,816 |
| 固定資産除却損 | 23,952 | 10,144 |
| 減損損失 | - | 26,466 |
| 関係会社出資金売却損 | 16,107 | - |
| 和解金 | 28,268 | - |
| 特別損失合計 | 71,929 | 208,427 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,451,074 | -233,722 |
| 法人税 | 12,718 | 31,778 |
| 法人税等調整額 | 557,799 | -1,075 |
| 法人税等合計 | 570,517 | 30,702 |
| 少数株主損益調整前当期純利益又は少数株主損益調整前当期純損失(△) | 880,556 | -264,425 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | -1,098 | 1,465 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 881,655 | -265,890 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 8,968,441 | 8,879,622 |
| 商品売上高 | 1,071,986 | 1,139,510 |
| 売上高合計 | 10,040,427 | 10,019,132 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 158,171 | 178,143 |
| 商品期首たな卸高 | 78,268 | 88,562 |
| 当期製品製造原価 | 6,884,916 | 7,040,465 |
| 当期商品仕入高 | 701,026 | 729,827 |
| 合計 | 7,822,382 | 8,036,999 |
| 製品他勘定振替高 | 22,366 | 24,618 |
| 製品期末たな卸高 | 178,143 | 215,289 |
| 商品期末たな卸高 | 88,562 | 92,915 |
| 売上原価合計 | 7,533,309 | 7,704,175 |
| 売上総利益 | 2,507,118 | 2,314,956 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 111,695 | 109,010 |
| 運送費及び保管費 | 873,872 | 869,168 |
| 販売促進費 | 57,989 | 56,670 |
| 広告宣伝費 | 89,652 | 107,200 |
| 役員報酬 | 68,730 | 69,720 |
| 従業員給料及び賞与 | 420,439 | 369,103 |
| 賞与引当金繰入額 | 9,705 | 10,373 |
| 退職給付費用 | 58,370 | 48,468 |
| 法定福利費 | 65,352 | 57,915 |
| 福利厚生費 | 3,507 | 2,063 |
| 旅費及び交通費 | 79,341 | 74,434 |
| 交際費 | 17,043 | 17,862 |
| 通信費 | 28,632 | 23,855 |
| 賃借料 | 48,607 | 42,454 |
| 租税公課 | 19,255 | 11,691 |
| 研究開発費 | 61,921 | 62,296 |
| 減価償却費 | 118,886 | 123,996 |
| 貸倒引当金繰入額 | -272 | 175 |
| 貸倒損失 | 109 | 314 |
| その他 | 355,349 | 298,539 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 2,488,191 | 2,355,314 |
| 営業利益又は営業損失(△) | 18,926 | -40,358 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 2,231 | 2,178 |
| 受取配当金 | 6,840 | 6,787 |
| 受取賃貸料 | 179,533 | 11,031 |
| 受取保険金 | 1,717 | 1,640 |
| 受取技術料 | 6,107 | 1,538 |
| 為替差益 | - | 58 |
| 雑収入 | 15,370 | 17,905 |
| 営業外収益合計 | 211,801 | 41,139 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 9,389 | 1,848 |
| 賃貸収入原価 | 175,119 | 451 |
| 休止固定資産維持費用 | - | 44,565 |
| 製品自主回収関連費用 | - | 15,528 |
| 雑損失 | 270 | 362 |
| 営業外費用合計 | 184,779 | 62,755 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 45,948 | -61,974 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 3,568 | 1,037 |
| 投資有価証券売却益 | 184 | 33 |
| 補助金収入 | 30,769 | - |
| 営業権及び商標権の売却益 | 1,400,000 | - |
| 資産除去債務履行差額 | 9,926 | - |
| 特別利益合計 | 1,444,448 | 1,070 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 120 | 171,778 |
| 固定資産除却損 | 22,704 | 8,013 |
| 減損損失 | - | 26,466 |
| 和解金 | 28,268 | - |
| 特別損失合計 | 51,093 | 206,259 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 1,439,302 | -267,163 |
| 法人税 | 8,563 | 10,993 |
| 法人税等調整額 | 550,961 | -325 |
| 法人税等合計 | 559,525 | 10,668 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 879,777 | -277,831 |