大森屋(2917)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年10月1日 至 2008年9月30日 | 自 2008年10月1日 至 2009年9月30日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,805,739 | 17,629,984 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 767,053 | 701,295 |
| 当期製品製造原価 | 10,743,655 | 10,892,013 |
| 当期製品仕入高 | 39,040 | 32,229 |
| 合計 | 11,549,750 | 11,625,538 |
| 他勘定振替高 | 18,970 | 24,732 |
| 製品期末たな卸高 | 701,295 | 819,036 |
| 製品売上原価 | 10,829,485 | 10,781,769 |
| 売上総利益 | 6,976,254 | 6,848,214 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 4,191,460 | 4,341,974 |
| 運賃 | 407,797 | 406,174 |
| 倉庫料 | 28,597 | 27,940 |
| 広告宣伝費 | 328,098 | 185,014 |
| 給料及び手当 | 632,261 | 621,732 |
| 役員賞与 | 23,640 | 20,120 |
| 賞与 | 65,257 | 64,707 |
| 賞与引当金繰入額 | 80,236 | 70,005 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 12,450 | 12,450 |
| 退職給付費用 | 26,013 | 27,578 |
| 法定福利費 | 91,367 | 89,997 |
| 福利厚生費 | 15,326 | 15,599 |
| 交際費 | 16,226 | 13,390 |
| 旅費及び交通費 | 58,207 | 68,173 |
| 通信費 | 24,133 | 23,690 |
| 公租公課 | 27,919 | 26,270 |
| 地代家賃 | 39,022 | 39,273 |
| リース料 | 42,605 | 38,012 |
| 研究開発費 | 45,762 | 47,895 |
| 減価償却費 | 43,029 | 75,360 |
| 事務用品費 | 8,139 | 10,673 |
| 雑費 | 132,156 | 127,226 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 6,339,708 | 6,353,263 |
| 営業利益 | 636,546 | 494,951 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 1,491 | 1,321 |
| 受取配当金 | 4,321 | 4,540 |
| 雇用助成金受入 | 1,469 | 1,948 |
| 雑収入 | 5,339 | 2,975 |
| 営業外収益合計 | 12,621 | 10,785 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 4,112 | 2,310 |
| 為替差損 | 3,659 | 5,250 |
| 雑損失 | 0 | - |
| 営業外費用合計 | 7,771 | 7,560 |
| 経常利益 | 641,397 | 498,177 |
| 特別利益 | ||
| 貸倒引当金戻入額 | 292 | 570 |
| 固定資産売却益 | - | 277 |
| 特別利益合計 | 292 | 847 |
| 特別損失 | ||
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 282,895 | - |
| 投資有価証券評価損 | 4,999 | 17,051 |
| 出資金評価損 | - | 14,146 |
| 固定資産売却損 | 147 | - |
| 固定資産除却損 | 178 | 712 |
| たな卸資産廃棄損 | - | 7,536 |
| 貸倒引当金繰入額 | 740 | - |
| 特別損失合計 | 288,961 | 39,447 |
| 税引前当期純利益 | 352,728 | 459,577 |
| 法人税 | 324,889 | 190,002 |
| 法人税等調整額 | -145,287 | 174,967 |
| 法人税等合計 | 179,601 | 364,969 |
| 当期純利益 | 173,127 | 94,607 |