有価証券報告書-第42期(令和2年4月1日-令和3年3月31日)
税効果会計関係
(税効果会計関係)
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の要因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失であるため注記を省略しております。
1 繰延税金資産及び繰延税金負債の発生の主な原因別の内訳
前事業年度 (2020年3月31日) | 当事業年度 (2021年3月31日) | |||
繰延税金資産 | ||||
賞与引当金 | 28 | 百万円 | 29 | 百万円 |
役員退職慰労引当金等 | 117 | 90 | ||
債務保証損失引当金 | ― | 28 | ||
関係会社株式 | 372 | 381 | ||
貸倒引当金 | 243 | 411 | ||
その他 | 56 | 62 | ||
繰延税金資産小計 | 818 | 1,003 | ||
評価性引当額 | △720 | △933 | ||
繰延税金資産合計 | 97 | 69 | ||
繰延税金負債 | ||||
その他有価証券評価差額金 | △65 | △67 | ||
繰延税金負債合計 | △65 | △67 | ||
繰延税金資産の純額 | 32 | 1 |
2 法定実効税率と税効果会計適用後の法人税等の負担率との間に重要な差異があるときの、当該差異の要因となった主要な項目別の内訳
前事業年度及び当事業年度は税引前当期純損失であるため注記を省略しております。