有価証券報告書-第64期(平成23年4月1日-平成24年3月31日)
連結決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | 32,908,267 | 33,035,066 |
売上原価 | 21,509,906 | 22,021,220 |
売上総利益 | 11,398,361 | 11,013,846 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 1,418,071 | 1,392,352 |
販売促進費 | 2,288,345 | 2,382,317 |
給料及び手当 | 2,614,238 | 2,571,461 |
賞与引当金繰入額 | 182,242 | 165,567 |
役員賞与引当金繰入額 | 22,000 | 17,900 |
退職給付費用 | 72,555 | 74,946 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 68,050 | 67,300 |
貸倒引当金繰入額 | - | -197 |
その他 | 3,206,684 | 2,877,075 |
販売費及び一般管理費合計 | 9,872,187 | 9,548,721 |
営業利益 | 1,526,173 | 1,465,124 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 770 | 124 |
受取配当金 | 12,407 | 15,691 |
受取賃貸料 | 27,093 | 28,361 |
負ののれん償却額 | 7,218 | 7,218 |
その他 | 26,843 | 25,769 |
営業外収益合計 | 74,334 | 77,165 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 42,494 | 35,396 |
賃貸費用 | 40,074 | 37,432 |
その他 | 1,352 | 1,445 |
営業外費用合計 | 83,921 | 74,274 |
経常利益 | 1,516,586 | 1,468,015 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 980 | 669 |
投資有価証券売却益 | 1,902 | - |
貸倒引当金戻入額 | 10,175 | - |
特別利益合計 | 13,059 | 669 |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 1,906 | 26,934 |
投資有価証券評価損 | 66,302 | 13,312 |
訴訟関連損失 | - | 7,857 |
減損損失 | 3,073 | - |
店舗閉鎖損失 | 6,984 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 21,835 | - |
特別損失合計 | 100,102 | 48,104 |
税引前当期純利益 | 1,429,542 | 1,420,580 |
法人税 | 691,820 | 640,152 |
法人税等調整額 | 19,765 | -48,844 |
法人税等合計 | 711,586 | 591,308 |
少数株主損益調整前当期純利益 | 717,956 | 829,272 |
当期純利益 | 717,956 | 829,272 |
個別決算
勘定科目 | 自 2010年4月1日 至 2011年3月31日 | 自 2011年4月1日 至 2012年3月31日 |
---|---|---|
売上高 | ||
製品売上高 | 26,683,487 | 26,918,157 |
商品売上高 | 3,734,234 | 3,627,288 |
賃貸収入 | 281,475 | 287,554 |
売上高合計 | 30,699,197 | 30,833,000 |
売上原価 | ||
製品売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 614,001 | 650,982 |
当期製品製造原価 | 17,519,838 | 18,301,270 |
合計 | 18,133,840 | 18,952,252 |
製品期末たな卸高 | 650,982 | 705,420 |
製品他勘定振替高 | 134,862 | 107,757 |
製品売上原価 | 17,347,994 | 18,139,075 |
賃貸原価 | 209,187 | 186,924 |
売上原価合計 | 20,762,687 | 21,394,180 |
売上総利益 | 9,936,510 | 9,438,820 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃 | 1,279,700 | 1,257,092 |
販売促進費 | 2,226,119 | 2,317,317 |
給料及び手当 | 2,130,014 | 2,080,364 |
賞与引当金繰入額 | 162,451 | 146,644 |
役員賞与引当金繰入額 | 22,000 | 17,900 |
退職給付費用 | 70,432 | 72,489 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 67,800 | 67,050 |
福利厚生費 | 441,176 | 445,733 |
減価償却費 | 161,682 | 164,252 |
貸倒引当金繰入額 | - | -196 |
その他 | 2,142,350 | 1,819,877 |
販売費及び一般管理費合計 | 8,703,729 | 8,388,526 |
営業利益 | 1,232,781 | 1,050,294 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 152 | 97 |
受取配当金 | 12,382 | 235,642 |
受取賃貸料 | 69,247 | 70,600 |
経営指導料 | 31,320 | 31,320 |
その他 | 16,111 | 16,040 |
営業外収益合計 | 129,213 | 353,701 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 30,285 | 25,569 |
賃貸費用 | 90,192 | 82,813 |
その他 | 1,045 | 708 |
営業外費用合計 | 121,523 | 109,091 |
経常利益 | 1,240,471 | 1,294,903 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 980 | - |
投資有価証券売却益 | 1,902 | - |
貸倒引当金戻入額 | 9,876 | - |
特別利益合計 | 12,760 | - |
特別損失 | ||
固定資産除却損 | 694 | 25,729 |
投資有価証券評価損 | 66,302 | 13,312 |
訴訟関連損失 | - | 7,857 |
減損損失 | 3,073 | - |
資産除去債務会計基準の適用に伴う影響額 | 14,920 | - |
特別損失合計 | 84,990 | 46,898 |
税引前当期純利益 | 1,168,241 | 1,248,004 |
法人税 | 549,761 | 489,818 |
法人税等調整額 | 43,313 | -42,718 |
法人税等合計 | 593,074 | 447,099 |
当期純利益 | 575,166 | 800,905 |