四半期報告書-第89期第2四半期(平成29年7月1日-平成29年9月30日)
(1)【四半期連結貸借対照表】
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
資産の部 | ||
流動資産 | ||
現金及び預金 | 1,058,837 | 859,298 |
受取手形及び売掛金 | 16,607,422 | 18,191,421 |
商品及び製品 | 6,665,913 | 6,975,249 |
仕掛品 | 56,543 | 116,420 |
原材料及び貯蔵品 | 3,303,531 | 3,382,049 |
その他 | 2,405,793 | 2,625,756 |
貸倒引当金 | △204 | △1,609 |
流動資産合計 | 30,097,837 | 32,148,586 |
固定資産 | ||
有形固定資産 | ||
建物及び構築物(純額) | 3,777,599 | 3,690,607 |
土地 | 3,505,898 | 3,505,898 |
その他(純額) | 1,841,033 | 1,896,017 |
有形固定資産合計 | 9,124,531 | 9,092,522 |
無形固定資産 | 438,347 | 416,982 |
投資その他の資産 | ||
投資有価証券 | 6,593,565 | 6,966,508 |
その他 | 573,048 | 571,496 |
貸倒引当金 | △3,149 | △3,265 |
投資その他の資産合計 | 7,163,464 | 7,534,740 |
固定資産合計 | 16,726,343 | 17,044,245 |
資産合計 | 46,824,181 | 49,192,832 |
負債の部 | ||
流動負債 | ||
支払手形及び買掛金 | 12,636,502 | 13,759,094 |
1年内返済予定の長期借入金 | 500,000 | 1,000,000 |
未払金 | 4,849,132 | 3,192,761 |
未払法人税等 | 393,687 | 6,358 |
売上割戻引当金 | 30,813 | 73,492 |
販売促進引当金 | 4,690 | 1,403,951 |
賞与引当金 | 366,341 | 398,145 |
役員賞与引当金 | 1,200 | - |
資産除去債務 | 17,000 | - |
その他 | 766,915 | 852,514 |
流動負債合計 | 19,566,283 | 20,686,319 |
固定負債 | ||
長期借入金 | 500,000 | - |
役員退職慰労引当金 | 659,910 | 673,128 |
退職給付に係る負債 | 50,982 | 125,919 |
その他 | 1,077,887 | 1,222,714 |
固定負債合計 | 2,288,780 | 2,021,762 |
負債合計 | 21,855,064 | 22,708,081 |
(単位:千円) | ||
前連結会計年度 (平成29年3月31日) | 当第2四半期連結会計期間 (平成29年9月30日) | |
純資産の部 | ||
株主資本 | ||
資本金 | 1,441,669 | 1,441,669 |
資本剰余金 | 942,429 | 942,429 |
利益剰余金 | 22,688,258 | 23,869,809 |
自己株式 | △2,160,423 | △2,161,652 |
株主資本合計 | 22,911,934 | 24,092,255 |
その他の包括利益累計額 | ||
その他有価証券評価差額金 | 2,443,679 | 2,804,060 |
繰延ヘッジ損益 | 99,778 | 74,837 |
為替換算調整勘定 | △37,684 | △92,458 |
退職給付に係る調整累計額 | △448,591 | △393,944 |
その他の包括利益累計額合計 | 2,057,182 | 2,392,495 |
純資産合計 | 24,969,116 | 26,484,750 |
負債純資産合計 | 46,824,181 | 49,192,832 |