オーミケンシ(3111)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 28,996 | 23,662 |
| 売上原価 | 22,140 | 17,835 |
| 売上総利益 | 6,856 | 5,827 |
| 販売費及び一般管理費 | 5,966 | 4,466 |
| 営業利益 | 890 | 1,360 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 16 | 4 |
| 受取配当金 | 87 | 12 |
| 貯蔵品売却益 | 99 | 197 |
| 投資有価証券売却益 | 58 | - |
| 雑収入 | 118 | 120 |
| 営業外収益合計 | 380 | 334 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 526 | 416 |
| 雑損失 | 250 | 213 |
| 営業外費用合計 | 777 | 630 |
| 経常利益 | 493 | 1,064 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 7 | 63 |
| 貸倒引当金戻入額 | 1 | - |
| 投資有価証券売却益 | 78 | - |
| 特別利益合計 | 86 | 63 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 137 | 2 |
| 固定資産廃棄損 | 30 | 42 |
| 減損損失 | 47 | 240 |
| 貸倒引当金繰入額 | 14 | 102 |
| 投資有価証券売却損 | - | 872 |
| 事業合理化特別経費 | 22 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 2,315 |
| 創立記念費用 | 10 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 64 | - |
| 投資損失引当金繰入額 | 5 | - |
| 環境対策引当金繰入額 | - | 63 |
| その他 | - | 72 |
| 特別損失合計 | 333 | 3,712 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 246 | -2,583 |
| 法人税 | 304 | 108 |
| 法人税等調整額 | -254 | -443 |
| 法人税等合計 | 49 | -334 |
| 少数株主利益 | 62 | 58 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 134 | -2,306 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 16,924 | 15,293 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 1,348 | 1,355 |
| 当期製品仕入高 | 3,591 | 3,221 |
| 当期製品製造原価 | 10,854 | 10,451 |
| 合計 | 15,794 | 15,028 |
| 製品期末たな卸高 | 1,355 | 1,890 |
| 製品売上原価 | 14,439 | 13,137 |
| 売上総利益 | 2,484 | 2,155 |
| 販売費及び一般管理費 | 2,195 | 2,145 |
| 営業利益 | 289 | 10 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 19 | 35 |
| 受取配当金 | 501 | 3 |
| 貯蔵品売却益 | 99 | 186 |
| 雑収入 | 110 | 96 |
| 営業外収益合計 | 732 | 323 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 206 | 204 |
| 雑損失 | 89 | 97 |
| 営業外費用合計 | 296 | 301 |
| 経常利益 | 724 | 31 |
| 特別利益 | ||
| 特別損失 | ||
| 固定資産廃棄損 | 0 | 28 |
| 減損損失 | 4 | 80 |
| 貸倒引当金繰入額 | 8 | 1 |
| 投資有価証券売却損 | - | 497 |
| 事業合理化特別経費 | 13 | - |
| 事業構造改善費用 | - | 204 |
| 創立記念費用 | 10 | - |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 64 | - |
| その他 | - | 65 |
| 特別損失合計 | 101 | 877 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | 622 | -845 |
| 法人税 | -170 | -43 |
| 法人税等調整額 | 172 | 139 |
| 法人税等合計 | 1 | 96 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 621 | -941 |