有価証券報告書-第154期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成29年4月1日 至 平成30年3月31日) | |
| 売上高 | 11,080,900 | 11,368,856 |
| 売上原価 | ※1,※2 7,348,373 | ※1,※2 7,489,674 |
| 売上総利益 | 3,732,526 | 3,879,181 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 222,925 | 222,808 |
| 給料手当及び賞与 | 1,172,146 | 1,207,117 |
| 貸倒引当金繰入額 | 9,791 | 13,925 |
| 退職給付費用 | 71,067 | 54,358 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,092 | 800 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 30,000 | 31,000 |
| 旅費及び交通費 | 363,786 | 350,086 |
| その他 | 1,222,173 | 1,239,652 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,093,982 | 3,119,750 |
| 営業利益 | 638,544 | 759,431 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,529 | 8,521 |
| 受取配当金 | 134,415 | 136,268 |
| 受取賃貸料 | 314,234 | 328,829 |
| 雑収入 | 83,412 | 38,640 |
| 営業外収益合計 | 541,591 | 512,259 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 17,553 | 15,128 |
| たな卸資産処分損 | 16,734 | 19,447 |
| 貸与資産固定資産税 | 49,107 | 50,634 |
| 賃貸費用 | 113,150 | 105,842 |
| 休業手当 | 116,954 | 83,920 |
| 雑支出 | 72,215 | 92,470 |
| 営業外費用合計 | 385,716 | 367,444 |
| 経常利益 | 794,419 | 904,246 |
| 特別損失 | ||
| 投資有価証券評価損 | - | 34,005 |
| 特別損失合計 | - | 34,005 |
| 税金等調整前当期純利益 | 794,419 | 870,241 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 267,581 | 303,988 |
| 法人税等調整額 | 41,621 | △1,722 |
| 法人税等合計 | 309,202 | 302,265 |
| 当期純利益 | 485,216 | 567,975 |
| 非支配株主に帰属する当期純損失(△) | △19,730 | △14,652 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 504,946 | 582,627 |