有価証券報告書-第153期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
| (単位:千円) | ||
| 前連結会計年度 (自 平成27年4月1日 至 平成28年3月31日) | 当連結会計年度 (自 平成28年4月1日 至 平成29年3月31日) | |
| 売上高 | 11,589,276 | 11,080,900 |
| 売上原価 | ※1,※2 7,643,419 | ※1,※2 7,348,373 |
| 売上総利益 | 3,945,856 | 3,732,526 |
| 販売費及び一般管理費 | ||
| 役員報酬 | 220,714 | 222,925 |
| 給料手当及び賞与 | 1,169,148 | 1,172,146 |
| 貸倒引当金繰入額 | 18,441 | 9,791 |
| 退職給付費用 | 69,746 | 71,067 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 2,200 | 2,092 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 33,224 | 30,000 |
| 旅費及び交通費 | 372,956 | 363,786 |
| その他 | 1,216,781 | 1,222,173 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 3,103,212 | 3,093,982 |
| 営業利益 | 842,644 | 638,544 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 9,998 | 9,529 |
| 受取配当金 | 131,936 | 134,415 |
| 受取賃貸料 | 287,346 | 314,234 |
| 雑収入 | 53,833 | 83,412 |
| 営業外収益合計 | 483,114 | 541,591 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 21,392 | 17,553 |
| たな卸資産処分損 | 13,849 | 16,734 |
| 貸与資産固定資産税 | 49,226 | 49,107 |
| 賃貸費用 | 120,095 | 113,150 |
| 休業手当 | 137,534 | 116,954 |
| 雑支出 | 54,996 | 72,215 |
| 営業外費用合計 | 397,094 | 385,716 |
| 経常利益 | 928,664 | 794,419 |
| 税金等調整前当期純利益 | 928,664 | 794,419 |
| 法人税、住民税及び事業税 | 332,153 | 267,581 |
| 法人税等調整額 | 20,870 | 41,621 |
| 法人税等合計 | 353,023 | 309,202 |
| 当期純利益 | 575,640 | 485,216 |
| 非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | 11,828 | △19,730 |
| 親会社株主に帰属する当期純利益 | 563,812 | 504,946 |