訂正有価証券報告書-第129期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 5,576 | 8,179 | |||||||||
| 受取手形 | 603 | 416 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,565 | 2,105 | |||||||||
| 売掛金 | 11,579 | 10,388 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,870 | 6,290 | |||||||||
| 仕掛品 | 113 | 103 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 875 | 870 | |||||||||
| 前渡金 | 271 | ― | |||||||||
| 前払費用 | 53 | 47 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 228 | 334 | |||||||||
| 未収入金 | 3,317 | 3,471 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | 373 | 12 | |||||||||
| 立替金 | ※5 1,500 | ※5 1,775 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,387 | 2,721 | |||||||||
| その他 | 23 | 30 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,328 | 36,737 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 2,870 | 2,771 | |||||||||
| 構築物 | 153 | 138 | |||||||||
| 機械及び装置 | 660 | 575 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14 | 7 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 149 | 142 | |||||||||
| 土地 | 14,793 | 14,793 | |||||||||
| リース資産 | 501 | 401 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 43 | 82 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1,※2 19,187 | ※1,※2 18,914 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 101 | 94 | |||||||||
| リース資産 | 18 | 1 | |||||||||
| その他 | 15 | 172 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 135 | 268 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 8,211 | ※1 8,113 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,745 | 3,153 | |||||||||
| 出資金 | 4 | 4 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 853 | 894 | |||||||||
| 長期貸付金 | 0 | 1 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 12 | 12 | |||||||||
| 長期前払費用 | 44 | 30 | |||||||||
| 繰延税金資産 | ― | 255 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 210 | 209 | |||||||||
| その他 | 206 | 202 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △64 | △64 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 15,225 | 12,814 | |||||||||
| 固定資産合計 | 34,548 | 31,997 | |||||||||
| 資産合計 | 68,876 | 68,734 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 2,294 | 1,299 | |||||||||
| 電子記録債務 | 3,498 | 4,353 | |||||||||
| 買掛金 | 6,288 | 6,247 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 6,370 | ※1 6,370 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 808 | ※1 812 | |||||||||
| リース債務 | 171 | 141 | |||||||||
| 未払金 | ※5 553 | ※5 731 | |||||||||
| 未払費用 | 956 | 962 | |||||||||
| 預り金 | 5,700 | 6,231 | |||||||||
| 前受収益 | 21 | 20 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 245 | 16 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | 19 | 27 | |||||||||
| 営業外支払手形 | ※5 532 | ※5 526 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | ※5 356 | ※5 429 | |||||||||
| その他 | 19 | 131 | |||||||||
| 流動負債合計 | 27,836 | 28,302 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 500 | 500 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※6 4,920 | ※1,※6 4,783 | |||||||||
| リース債務 | 346 | 261 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 51 | ― | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,761 | 3,761 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,761 | 2,740 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 253 | 291 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 18 | 18 | |||||||||
| 資産除去債務 | 89 | 98 | |||||||||
| その他 | 228 | 219 | |||||||||
| 固定負債合計 | 12,930 | 12,673 | |||||||||
| 負債合計 | 40,766 | 40,975 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年5月31日) | 当事業年度 (平成30年5月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,554 | 9,554 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,388 | 2,388 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 263 | 263 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,652 | 2,652 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,684 | 5,244 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,684 | 5,244 | |||||||||
| 自己株式 | △362 | △364 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,528 | 17,086 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,785 | 2,879 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △0 | △3 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 7,797 | 7,797 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 10,581 | 10,672 | |||||||||
| 純資産合計 | 28,110 | 27,759 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 68,876 | 68,734 | |||||||||