有価証券報告書-第127期(平成27年6月1日-平成28年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,995 | 6,413 | |||||||||
| 受取手形 | ※7 2,282 | 1,760 | |||||||||
| 売掛金 | 11,837 | 11,600 | |||||||||
| 有価証券 | 275 | 295 | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,319 | 5,364 | |||||||||
| 仕掛品 | 112 | 105 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 620 | 694 | |||||||||
| 前渡金 | 322 | 351 | |||||||||
| 前払費用 | 54 | 51 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 121 | 115 | |||||||||
| 未収入金 | 2,660 | 2,728 | |||||||||
| 立替金 | ※5 1,772 | ※5 1,542 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 1,652 | 2,582 | |||||||||
| その他 | 38 | 22 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 流動資産合計 | 34,054 | 33,618 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,694 | 1,594 | |||||||||
| 構築物 | 74 | 67 | |||||||||
| 機械及び装置 | 436 | 455 | |||||||||
| 車両運搬具 | 16 | 10 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 96 | 83 | |||||||||
| 土地 | 14,468 | 14,468 | |||||||||
| リース資産 | 701 | 550 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 0 | 79 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1,※2 17,488 | ※1,※2 17,308 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 99 | 90 | |||||||||
| リース資産 | 37 | 31 | |||||||||
| その他 | 12 | 55 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 149 | 177 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 9,057 | ※1 7,463 | |||||||||
| 関係会社株式 | 8,747 | 5,775 | |||||||||
| 出資金 | 5 | 4 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 853 | 853 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 0 | 45 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 12 | 12 | |||||||||
| 長期前払費用 | 19 | 2 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 237 | 225 | |||||||||
| その他 | 218 | 207 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △64 | △64 | |||||||||
| 投資損失引当金 | △1,184 | ― | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 17,905 | 14,525 | |||||||||
| 固定資産合計 | 35,543 | 32,012 | |||||||||
| 資産合計 | 69,597 | 65,630 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※7 2,415 | 2,087 | |||||||||
| 買掛金 | 10,347 | 9,230 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 5,600 | ※1 5,500 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 1,715 | ※1 2,842 | |||||||||
| リース債務 | 532 | 170 | |||||||||
| 未払金 | ※5 968 | ※5 786 | |||||||||
| 未払費用 | 1,226 | 1,063 | |||||||||
| 未払法人税等 | 259 | 195 | |||||||||
| 前受金 | 0 | 1 | |||||||||
| 預り金 | 5,366 | 6,036 | |||||||||
| 前受収益 | 19 | 18 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※7 19 | 45 | |||||||||
| 営業外支払手形 | ※5,※7 600 | ※5 602 | |||||||||
| その他 | 69 | 94 | |||||||||
| 流動負債合計 | 29,141 | 28,675 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 長期借入金 | ※1,※6 2,996 | ※1,※6 2,353 | |||||||||
| リース債務 | 203 | 409 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 192 | 54 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,970 | 3,761 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,717 | 2,729 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 213 | 248 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 18 | 18 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19 | 19 | |||||||||
| その他 | 303 | 299 | |||||||||
| 固定負債合計 | 10,635 | 9,894 | |||||||||
| 負債合計 | 39,776 | 38,569 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年5月31日) | 当事業年度 (平成28年5月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,554 | 9,554 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,388 | 2,388 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 263 | 263 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,652 | 2,652 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,850 | 5,237 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 6,850 | 5,237 | |||||||||
| 自己株式 | △359 | △360 | |||||||||
| 株主資本合計 | 18,697 | 17,083 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 3,520 | 2,208 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 14 | △28 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 7,588 | 7,797 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 11,123 | 9,977 | |||||||||
| 純資産合計 | 29,821 | 27,060 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 69,597 | 65,630 | |||||||||