有価証券報告書-第128期(平成28年6月1日-平成29年5月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 6,413 | 5,576 | |||||||||
| 受取手形 | 635 | 603 | |||||||||
| 電子記録債権 | 1,125 | 1,565 | |||||||||
| 売掛金 | 11,600 | 11,579 | |||||||||
| 有価証券 | 295 | ― | |||||||||
| 商品及び製品 | 5,364 | 5,870 | |||||||||
| 仕掛品 | 105 | 113 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 694 | 875 | |||||||||
| 前渡金 | 351 | 271 | |||||||||
| 前払費用 | 51 | 53 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 115 | 228 | |||||||||
| 未収入金 | 2,728 | 3,317 | |||||||||
| 未収還付法人税等 | ― | 373 | |||||||||
| 立替金 | ※5 1,542 | ※5 1,500 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 2,582 | 2,387 | |||||||||
| その他 | 22 | 23 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △10 | △10 | |||||||||
| 流動資産合計 | 33,618 | 34,328 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 1,594 | 2,870 | |||||||||
| 構築物 | 67 | 153 | |||||||||
| 機械及び装置 | 455 | 660 | |||||||||
| 車両運搬具 | 10 | 14 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 83 | 149 | |||||||||
| 土地 | 14,468 | 14,793 | |||||||||
| リース資産 | 550 | 501 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 79 | 43 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | ※1,※2 17,308 | ※1,※2 19,187 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 90 | 101 | |||||||||
| リース資産 | 31 | 18 | |||||||||
| その他 | 55 | 15 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 177 | 135 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | ※1 7,463 | ※1 8,211 | |||||||||
| 関係会社株式 | 5,775 | 5,745 | |||||||||
| 出資金 | 4 | 4 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 853 | 853 | |||||||||
| 長期貸付金 | 0 | 0 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 45 | ― | |||||||||
| 破産更生債権等 | 12 | 12 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2 | 44 | |||||||||
| 施設利用会員権 | 225 | 210 | |||||||||
| その他 | 207 | 206 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △64 | △64 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 14,525 | 15,225 | |||||||||
| 固定資産合計 | 32,012 | 34,548 | |||||||||
| 資産合計 | 65,630 | 68,876 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 2,087 | 2,294 | |||||||||
| 電子記録債務 | ― | 3,498 | |||||||||
| 買掛金 | 9,230 | 6,288 | |||||||||
| 短期借入金 | ※1 5,500 | ※1 6,370 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | ※1 2,842 | ※1 808 | |||||||||
| リース債務 | 170 | 171 | |||||||||
| 未払金 | ※5 786 | ※5 553 | |||||||||
| 未払費用 | 1,063 | 956 | |||||||||
| 未払法人税等 | 195 | ― | |||||||||
| 預り金 | 6,036 | 5,700 | |||||||||
| 前受収益 | 18 | 21 | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 45 | 245 | |||||||||
| 設備関係電子記録債務 | ― | 19 | |||||||||
| 営業外支払手形 | ※5 602 | ※5 532 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | ― | ※5 356 | |||||||||
| その他 | 95 | 19 | |||||||||
| 流動負債合計 | 28,675 | 27,836 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | ― | 500 | |||||||||
| 長期借入金 | ※1,※6 2,353 | ※1,※6 4,920 | |||||||||
| リース債務 | 409 | 346 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 54 | 51 | |||||||||
| 再評価に係る繰延税金負債 | 3,761 | 3,761 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 2,729 | 2,761 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 248 | 253 | |||||||||
| 関係会社事業損失引当金 | 18 | 18 | |||||||||
| 資産除去債務 | 19 | 89 | |||||||||
| その他 | 299 | 228 | |||||||||
| 固定負債合計 | 9,894 | 12,930 | |||||||||
| 負債合計 | 38,569 | 40,766 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年5月31日) | 当事業年度 (平成29年5月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 9,554 | 9,554 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 2,388 | 2,388 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 263 | 263 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 2,652 | 2,652 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 繰越利益剰余金 | 5,237 | 5,684 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 5,237 | 5,684 | |||||||||
| 自己株式 | △360 | △362 | |||||||||
| 株主資本合計 | 17,083 | 17,528 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,208 | 2,785 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | △28 | △0 | |||||||||
| 土地再評価差額金 | 7,797 | 7,797 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 9,977 | 10,581 | |||||||||
| 純資産合計 | 27,060 | 28,110 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 65,630 | 68,876 | |||||||||