有価証券報告書-第117期(平成29年5月1日-平成30年4月30日)
連結決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
---|---|---|
売上高 | 17,948,151 | 19,011,046 |
売上原価 | 14,070,984 | 15,259,191 |
売上総利益 | 3,877,167 | 3,751,854 |
販売費及び一般管理費 | 3,060,487 | 2,754,247 |
全事業営業利益 | 816,679 | 997,607 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 28,607 | 24,222 |
受取配当金 | 8,502 | 8,545 |
固定資産賃貸料 | 19,047 | 30,146 |
持分法による投資利益 | 24,053 | 27,129 |
為替差益 | - | 35,558 |
受取保険金 | - | 37,414 |
雑収入 | 59,851 | 65,130 |
営業外収益計 | 140,060 | 228,146 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 109,333 | 89,483 |
手形売却損 | 17,855 | 14,095 |
保証債務費用 | 13,551 | 83,097 |
固定資産賃貸費用 | 18,180 | 21,336 |
為替差損 | 24,467 | - |
雑損失 | 15,162 | 37,190 |
営業外費用計 | 198,550 | 245,203 |
当期経常利益 | 758,189 | 980,550 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 608 | - |
特別利益計 | 608 | - |
特別損失 | ||
解体撤去費用 | 53,450 | - |
減損損失 | 27,382 | - |
固定資産除却損 | 5,599 | - |
出資金評価損 | 635 | - |
環境対策引当金繰入額 | 19,108 | - |
PCB処理費用 | 33,019 | - |
特別損失計 | 139,194 | - |
税引前当年度純利益 | 619,603 | 980,550 |
法人税 | 197,321 | 259,523 |
法人税等調整額 | -135,323 | -8,983 |
法人税等合計 | 61,997 | 250,540 |
四半期純利益 | 557,605 | 730,010 |
非支配株主に帰属する当期純利益又は非支配株主に帰属する当期純損失(△) | -340 | 11,388 |
親会社株主に帰属する四半期純利益 | 557,946 | 718,621 |
個別決算
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
---|---|---|
売上高 | 14,575,031 | 14,973,782 |
売上原価 | 11,624,751 | 12,257,744 |
売上総利益 | 2,950,279 | 2,716,037 |
販売費及び一般管理費 | 2,285,598 | 1,868,850 |
全事業営業利益 | 664,680 | 847,187 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 27,304 | 26,287 |
受取配当金 | 8,080 | 8,116 |
為替差益 | 10,930 | 28,118 |
固定資産賃貸料 | 58,827 | 81,186 |
雑収入 | 67,561 | 73,602 |
営業外収益計 | 172,703 | 217,311 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 87,443 | 73,871 |
社債利息 | 1,600 | 1,066 |
手形売却損 | 15,161 | 11,979 |
保証債務費用 | 14,442 | 82,008 |
固定資産賃貸費用 | 81,500 | 113,520 |
雑損失 | 2,367 | 11,974 |
営業外費用計 | 202,515 | 294,419 |
当期経常利益 | 634,869 | 770,079 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 608 | - |
特別利益計 | 608 | - |
特別損失 | ||
解体撤去費用 | 88,295 | - |
減損損失 | 27,382 | - |
固定資産除却損 | 5,602 | - |
出資金評価損 | 635 | - |
環境対策引当金繰入額 | 19,108 | - |
PCB処理費用 | 33,019 | - |
特別損失計 | 174,043 | - |
税引前当年度純利益 | 461,434 | 770,079 |
法人税 | 150,303 | 204,097 |
法人税等調整額 | -123,163 | 7,420 |
法人税等合計 | 27,140 | 211,517 |
四半期純利益 | 434,294 | 558,561 |
注記等(連結)
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
---|---|---|
たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | 128,827 | 132,100 |
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
運搬費 | 195,053 | 221,176 |
貸倒引当金繰入額 | 212,827 | -122,670 |
役員報酬 | 226,755 | 258,865 |
従業員給料及び手当 | 909,619 | 931,109 |
賞与引当金繰入額 | 100,999 | 106,746 |
退職給付費用 | 41,198 | 55,399 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 33,210 | 37,418 |
法定福利費 | 154,017 | 161,346 |
交際費 | 64,468 | 63,323 |
旅費及び交通費 | 210,323 | 206,401 |
減価償却費 | 85,651 | 80,440 |
研究開発費 | 186,280 | 155,078 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 163,830 | 160,425 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2016年5月1日 至 2017年4月30日 | 自 2017年5月1日 至 2018年4月30日 |
---|---|---|
主要な販売費 及び一般管理費 | ||
貸倒引当金繰入額 | 210,687 | -153,616 |
役員報酬 | 153,900 | 187,800 |
従業員給料及び手当 | 610,230 | 611,571 |
賞与引当金繰入額 | 81,015 | 83,385 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 33,210 | 37,418 |
減価償却費 | 56,095 | 44,028 |