ラピーヌ(8143)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 11,360,632 | 10,816,708 |
| 売上原価 | 6,335,449 | 6,241,432 |
| 売上総利益 | 5,025,182 | 4,575,276 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売促進費 | 375,086 | 387,624 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,634 | 4 |
| 給料及び手当 | 2,732,457 | 2,810,937 |
| 退職給付費用 | 44,323 | 52,458 |
| 地代家賃 | 475,667 | 512,112 |
| 減価償却費 | 105,335 | 119,636 |
| その他 | 1,137,525 | 1,104,715 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,872,029 | 4,987,489 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 153,153 | -412,213 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6,462 | 1,258 |
| 受取配当金 | 10,829 | 9,358 |
| 為替差益 | 7,287 | - |
| 受取地代家賃 | 4,958 | 4,958 |
| 生命保険配当金 | 8,608 | 7,373 |
| 助成金収入 | 8,517 | 17,788 |
| その他 | 17,217 | 17,021 |
| 営業外収益計 | 63,880 | 57,759 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,640 | 30,860 |
| 支払手数料 | 8,415 | 64,701 |
| その他 | 2,594 | 4,413 |
| 営業外費用計 | 52,650 | 99,975 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 164,384 | -454,429 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 42 | 264,171 |
| 投資有価証券売却益 | 6,437 | 132,916 |
| 事業所閉鎖損失戻入額 | 2,465 | - |
| 特別利益計 | 8,945 | 397,088 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 3,427 | 4,275 |
| 投資有価証券売却損 | - | 3,561 |
| 減損損失 | 7,814 | 74,290 |
| 事業所閉鎖損失 | 3,718 | 34,854 |
| 退職加算金 | - | 10,992 |
| その他 | 30 | 3,619 |
| 特別損失計 | 14,990 | 131,594 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 158,339 | -188,935 |
| 法人税 | 34,835 | 28,100 |
| 法人税等調整額 | 16,843 | 43,233 |
| 法人税等合計 | 51,678 | 71,333 |
| 少数株主持分損益調整前四半期純利益又は少数株主持分損益調整前四半期純損失(△) | 106,661 | -260,269 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 106,661 | -260,269 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 10,065,416 | 9,631,233 |
| 売上原価 | 5,739,791 | 5,697,626 |
| 売上総利益 | 4,325,624 | 3,933,606 |
| 返品調整引当金戻入額 | 6,700 | 18,900 |
| 差引売上総利益 | 4,332,324 | 3,952,506 |
| 貸倒引当金繰入額 | 1,634 | 4 |
| 給料及び手当 | 2,442,363 | 2,554,861 |
| 退職給付費用 | 44,003 | 52,079 |
| 減価償却費 | 94,241 | 111,434 |
| その他 | 1,581,284 | 1,651,006 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,163,527 | 4,369,386 |
| 全事業営業利益又は全事業営業損失(△) | 168,797 | -416,880 |
| 経常利益又は経常損失(△) | 173,565 | -474,637 |
| 税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 166,736 | -247,681 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息及び受取配当金 | 23,258 | 15,562 |
| 為替差益 | 7,287 | - |
| 雑収入 | 26,866 | 26,652 |
| 営業外収益計 | 57,412 | 42,215 |
| 法人税 | 30,000 | 21,510 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 41,640 | 30,860 |
| 支払手数料 | 8,415 | 64,701 |
| 雑損失 | 2,589 | 4,411 |
| 営業外費用計 | 52,645 | 99,973 |
| 法人税等調整額 | 13,145 | 41,267 |
| 法人税等合計 | 43,145 | 62,777 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 42 | 264,171 |
| 投資有価証券売却益 | 6,437 | 132,916 |
| 特別利益計 | 6,480 | 397,088 |
| 当年度純利益又は当年度純損失(△) | 123,590 | -310,458 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除売却損 | 3,228 | 4,275 |
| 投資有価証券売却損 | - | 3,561 |
| 減損損失 | 6,333 | 52,827 |
| 関係会社株式評価損 | - | 60,000 |
| 事業所閉鎖損失 | 3,718 | 34,854 |
| 退職加算金 | - | 10,992 |
| その他 | 30 | 3,619 |
| 特別損失計 | 13,310 | 170,131 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2014年3月1日 至 2015年2月28日 | 自 2015年3月1日 至 2016年2月29日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 194,313 | 147,877 |