ウッドワン(7898)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 91,851 | 74,717 |
| 売上原価 | 64,788 | 50,929 |
| 売上総利益 | 27,062 | 23,787 |
| 販売費及び一般管理費 | 25,805 | 22,478 |
| 営業利益 | 1,257 | 1,308 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 66 | 60 |
| 受取配当金 | 149 | 46 |
| 仕入割引 | 49 | 67 |
| 受取賃貸料 | 107 | 219 |
| 為替差益 | 123 | 195 |
| 投資有価証券売却益 | 30 | - |
| その他 | 326 | 318 |
| 営業外収益合計 | 854 | 907 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,289 | 1,125 |
| 売上割引 | 600 | 576 |
| 投資有価証券売却損 | 97 | 0 |
| たな卸資産評価損 | 356 | - |
| その他 | 188 | 103 |
| 営業外費用合計 | 2,531 | 1,804 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -419 | 411 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 2 | 14 |
| 貸倒引当金戻入額 | 22 | 53 |
| 投資有価証券売却益 | 109 | 2 |
| 関係会社清算益 | 330 | - |
| 関係会社出資金売却益 | 316 | - |
| 退職給付制度改定益 | 269 | - |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 153 |
| 受取保険金 | - | 73 |
| その他 | 108 | 31 |
| 特別利益合計 | 1,160 | 329 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 24 | 75 |
| 固定資産除却損 | 37 | 71 |
| 為替差損 | 2,418 | 14,089 |
| 投資有価証券売却損 | 197 | 151 |
| 投資有価証券評価損 | 638 | 35 |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 525 | - |
| 減損損失 | 14 | 67 |
| 子会社株式売却損 | - | 1,235 |
| その他 | 152 | 177 |
| 特別損失合計 | 4,009 | 15,902 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -3,268 | -15,161 |
| 法人税 | 397 | 237 |
| 法人税等調整額 | -2,553 | -3,854 |
| 法人税等合計 | -2,155 | -3,616 |
| 少数株主利益又は少数株主損失(△) | 70 | -423 |
| 当期純損失(△) | -1,183 | -11,121 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 61,080 | 63,899 |
| 原材料売上高 | 696 | 308 |
| 売上高合計 | 61,776 | 64,207 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 6,468 | 6,253 |
| 当期製品仕入高 | 13,473 | 16,118 |
| 当期製品製造原価 | 31,683 | 29,154 |
| 合計 | 51,625 | 51,526 |
| 他勘定振替高 | 580 | 752 |
| 製品期末たな卸高 | 6,253 | 5,095 |
| 製品売上原価 | 44,791 | 45,678 |
| 売上総利益 | 16,984 | 18,529 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運搬費 | 3,507 | 3,652 |
| 販売手数料 | 560 | 546 |
| 貸倒引当金繰入額 | 16 | - |
| 広告宣伝費 | 1,879 | 1,585 |
| 役員報酬 | 219 | 234 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 32 | 80 |
| 株式報酬費用 | 69 | 47 |
| 給料及び手当 | 2,920 | 3,630 |
| 賞与 | 633 | 697 |
| 賞与引当金繰入額 | 231 | 266 |
| 退職給付費用 | 93 | 172 |
| 法定福利費 | 533 | 644 |
| 福利厚生費 | 143 | 141 |
| 交際費 | 166 | 115 |
| 旅費及び交通費 | 545 | 566 |
| 通信費 | 318 | 275 |
| 光熱費 | 120 | 152 |
| 消耗品費 | 314 | 323 |
| 租税公課 | 209 | 198 |
| 事業所税 | 31 | 31 |
| 減価償却費 | 1,086 | 862 |
| 図書費 | 13 | 13 |
| 会議費 | 1 | 1 |
| 修繕費 | 175 | 166 |
| 保険料 | 83 | 80 |
| 賃借料 | 1,433 | 1,749 |
| 車両費 | 192 | 243 |
| 手数料 | 29 | 36 |
| 研究費 | 143 | 119 |
| 雑費 | 1,051 | 1,079 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 16,758 | 17,717 |
| 営業利益 | 226 | 811 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 173 | 213 |
| 受取配当金 | 137 | 41 |
| 仕入割引 | 49 | 67 |
| 受取賃貸料 | 615 | 383 |
| 為替差益 | - | 94 |
| その他 | 240 | 209 |
| 営業外収益合計 | 1,216 | 1,010 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 420 | 415 |
| 社債利息 | 319 | 333 |
| 社債発行費償却 | 52 | - |
| 売上割引 | 573 | 545 |
| たな卸資産評価損 | 209 | - |
| その他 | 96 | 65 |
| 営業外費用合計 | 1,671 | 1,360 |
| 経常利益又は経常損失(△) | -228 | 462 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 0 | 657 |
| 投資有価証券売却益 | 97 | 2 |
| 貸倒引当金戻入額 | 18 | 16 |
| 関係会社清算益 | 137 | - |
| その他 | 13 | 70 |
| 特別利益合計 | 267 | 747 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 0 | 169 |
| 固定資産除却損 | 22 | 54 |
| 投資有価証券評価損 | 25 | - |
| 過年度役員退職慰労引当金繰入額 | 323 | - |
| 減損損失 | - | 67 |
| 為替差損 | 415 | 1,085 |
| その他 | 141 | 290 |
| 特別損失合計 | 929 | 1,667 |
| 税金等調整前当期純損失(△) | -890 | -457 |
| 法人税 | 95 | 102 |
| 法人税等調整額 | -233 | -136 |
| 法人税等合計 | -138 | -34 |
| 当期純損失(△) | -752 | -423 |