ウッドワン(7898)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 74,717 | 62,989 |
| 売上原価 | 50,929 | 42,676 |
| 売上総利益 | 23,787 | 20,312 |
| 販売費及び一般管理費 | 22,478 | 18,329 |
| 営業利益 | 1,308 | 1,982 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 60 | 26 |
| 受取配当金 | 46 | 28 |
| 仕入割引 | 67 | 55 |
| 受取賃貸料 | 219 | 210 |
| 為替差益 | 195 | - |
| 有価証券売却益 | - | 0 |
| その他 | 318 | 249 |
| 営業外収益合計 | 907 | 571 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,125 | 1,087 |
| 売上割引 | 576 | 458 |
| 投資有価証券売却損 | 0 | - |
| 為替差損 | - | 140 |
| シンジケートローン手数料 | - | 228 |
| その他 | 103 | 107 |
| 営業外費用合計 | 1,804 | 2,022 |
| 経常利益 | 411 | 530 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 14 | 6 |
| 貸倒引当金戻入額 | 53 | 20 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | - |
| 為替差益 | - | 9,926 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | 153 | 132 |
| 受取保険金 | 73 | - |
| その他 | 31 | 11 |
| 特別利益合計 | 329 | 10,097 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 75 | 148 |
| 固定資産除却損 | 71 | 14 |
| 為替差損 | 14,089 | - |
| 投資有価証券売却損 | 151 | 0 |
| 投資有価証券評価損 | 35 | 30 |
| 減損損失 | 67 | 163 |
| 子会社株式売却損 | 1,235 | - |
| 為替予約解約損 | - | 2,254 |
| その他 | 177 | 94 |
| 特別損失合計 | 15,902 | 2,707 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -15,161 | 7,921 |
| 法人税 | 237 | 104 |
| 法人税等調整額 | -3,854 | 2,453 |
| 法人税等合計 | -3,616 | 2,558 |
| 少数株主損失(△) | -423 | -49 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -11,121 | 5,413 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 | 自 2009年4月1日 至 2010年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 63,899 | 53,507 |
| 原材料売上高 | 308 | 74 |
| 売上高合計 | 64,207 | 53,582 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 6,253 | 5,095 |
| 当期製品仕入高 | 16,118 | 13,192 |
| 当期製品製造原価 | 29,154 | 24,254 |
| 合計 | 51,526 | 42,542 |
| 他勘定振替高 | 752 | 586 |
| 製品期末たな卸高 | 5,095 | 3,722 |
| 製品売上原価 | 45,678 | 38,233 |
| 売上総利益 | 18,529 | 15,348 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 販売手数料 | 546 | 467 |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 2 |
| 運搬費 | 3,652 | 3,182 |
| 広告宣伝費 | 1,585 | 858 |
| 役員報酬 | 234 | 214 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 80 | 29 |
| 株式報酬費用 | 47 | 36 |
| 給料及び手当 | 3,630 | 3,226 |
| 賞与 | 697 | 294 |
| 賞与引当金繰入額 | 266 | 131 |
| 退職給付費用 | 172 | 185 |
| 法定福利費 | 644 | 562 |
| 福利厚生費 | 141 | 121 |
| 交際費 | 115 | 61 |
| 旅費及び交通費 | 566 | 446 |
| 通信費 | 275 | 234 |
| 光熱費 | 152 | 129 |
| 消耗品費 | 323 | 292 |
| 租税公課 | 198 | 182 |
| 事業所税 | 31 | 31 |
| 減価償却費 | 862 | 572 |
| 図書費 | 13 | 10 |
| 会議費 | 1 | 1 |
| 修繕費 | 166 | 193 |
| 保険料 | 80 | 96 |
| 賃借料 | 1,749 | 1,465 |
| 車両費 | 243 | 190 |
| 手数料 | 36 | 34 |
| 研究費 | 119 | 115 |
| 雑費 | 1,079 | 669 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 17,717 | 14,039 |
| 営業利益 | 811 | 1,309 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 213 | 81 |
| 受取配当金 | 41 | 425 |
| 仕入割引 | 67 | 47 |
| 受取賃貸料 | 383 | 169 |
| 為替差益 | 94 | 63 |
| 有価証券売却益 | - | 0 |
| その他 | 209 | 156 |
| 営業外収益合計 | 1,010 | 944 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 415 | 429 |
| 社債利息 | 333 | 307 |
| 売上割引 | 545 | 431 |
| シンジケートローン手数料 | - | 228 |
| その他 | 65 | 53 |
| 営業外費用合計 | 1,360 | 1,451 |
| 経常利益 | 462 | 802 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 657 | 3 |
| 投資有価証券売却益 | 2 | - |
| 貸倒引当金戻入額 | 16 | 18 |
| 為替差益 | - | 732 |
| 役員退職慰労引当金戻入額 | - | 111 |
| その他 | 70 | 9 |
| 特別利益合計 | 747 | 875 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 169 | 79 |
| 固定資産除却損 | 54 | 12 |
| 減損損失 | 67 | 34 |
| 為替差損 | 1,085 | - |
| 為替予約解約損 | - | 1,132 |
| その他 | 290 | 8 |
| 特別損失合計 | 1,667 | 1,266 |
| 税金等調整前当期純利益又は税金等調整前当期純損失(△) | -457 | 411 |
| 法人税 | 102 | 69 |
| 法人税等調整額 | -136 | 23 |
| 法人税等合計 | -34 | 93 |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | -423 | 317 |