南海プライウッド(7887)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 17,970,841 | 19,280,520 |
| 売上原価 | 12,316,669 | 12,833,010 |
| 売上総利益 | 5,654,172 | 6,447,510 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 1,064,409 | 1,150,098 |
| 貸倒引当金繰入額 | -980 | -160 |
| 報酬及び給料手当 | 1,441,895 | 1,551,983 |
| 賞与引当金繰入額 | 165,774 | 195,157 |
| 退職給付費用 | 43,396 | 47,253 |
| 旅費及び交通費 | 215,922 | 222,953 |
| 諸経費 | 478,716 | 489,713 |
| 減価償却費 | 136,118 | 136,614 |
| 試験研究費 | 61,948 | 69,396 |
| その他 | 909,171 | 1,016,552 |
| 販売費・一般管理費計 | 4,516,372 | 4,879,562 |
| 全事業営業利益 | 1,137,799 | 1,567,948 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 30,702 | 23,170 |
| 受取配当金 | 15,687 | 17,053 |
| 受取賃貸料 | 75,484 | 71,448 |
| 持分法による投資利益 | 26,690 | 71,442 |
| 助成金収入 | 41,927 | 27,610 |
| デリバティブ評価益 | 232,791 | - |
| その他 | 40,497 | 64,977 |
| 営業外収益計 | 463,781 | 275,701 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 5,246 | 2,170 |
| 賃貸費用 | 55,860 | 49,362 |
| 為替差損 | 62,327 | 125,434 |
| 売上割引 | 16,608 | 16,995 |
| その他 | 21,291 | 4,801 |
| 営業外費用計 | 161,335 | 198,764 |
| 当期経常利益 | 1,440,245 | 1,644,885 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 13,154 | 21,000 |
| 投資有価証券売却益 | 166 | - |
| 受取保険金 | 82,304 | - |
| 特別利益計 | 95,625 | 21,000 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 145 | - |
| 固定資産除却損 | 6,291 | 18,028 |
| 減損損失 | 93,623 | - |
| 災害による損失 | 81,375 | - |
| 特別損失計 | 181,435 | 18,028 |
| 税引前当年度純利益 | 1,354,435 | 1,647,857 |
| 法人税 | 693,305 | 621,762 |
| 法人税等調整額 | -42,216 | 161,745 |
| 法人税等合計 | 651,089 | 783,507 |
| 四半期純利益 | 703,345 | 864,349 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 703,345 | 864,349 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 14,027,521 | 14,982,205 |
| 売上原価 | 9,510,999 | 9,641,789 |
| 売上総利益 | 4,516,522 | 5,340,415 |
| 販売費・一般管理費 | 3,365,933 | 3,594,652 |
| 全事業営業利益 | 1,150,589 | 1,745,762 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 42,365 | 48,722 |
| 受取配当金 | 529,010 | 15,991 |
| 受取賃貸料 | 89,884 | 85,848 |
| 貸倒引当金戻入額 | 26,636 | - |
| 債務保証損失引当金戻入益 | - | 149,517 |
| デリバティブ評価益 | 232,791 | - |
| その他 | 14,989 | 27,316 |
| 営業外収益計 | 935,677 | 327,395 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 3,710 | 1,177 |
| 賃貸費用 | 55,860 | 49,362 |
| 為替差損 | 63,150 | 76,546 |
| 債務保証損失引当金繰入額 | 137,088 | - |
| 貸倒引当金繰入額 | - | 567,096 |
| その他 | 6,570 | 17,127 |
| 営業外費用計 | 266,380 | 711,309 |
| 当期経常利益 | 1,819,886 | 1,361,849 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 9,337 | 19,503 |
| 投資有価証券売却益 | 166 | - |
| 特別利益計 | 9,503 | 19,503 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 6,291 | 18,028 |
| 子会社株式評価損 | 1,739,056 | 81,259 |
| 固定資産売却損 | 145 | - |
| 特別損失計 | 1,745,493 | 99,288 |
| 税引前当年度純利益 | 83,897 | 1,282,065 |
| 法人税 | 518,240 | 539,909 |
| 法人税等調整額 | -29,484 | -3,247 |
| 法人税等合計 | 488,755 | 536,661 |
| 四半期純利益又は四半期純損失(△) | -404,858 | 745,403 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | -4,938 | 14,068 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 研究開発費 | 61,948 | 69,396 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 発送運賃 | 957,816 | 1,027,116 |
| 広告宣伝費 | 149,320 | 153,319 |
| 貸倒引当金繰入額 | 114 | -22 |
| 報酬及び給料手当 | 968,253 | 1,047,127 |
| 福利厚生費 | 188,228 | 196,400 |
| 賞与引当金繰入額 | 136,978 | 163,350 |
| 退職給付費用 | 37,060 | 40,853 |
| 旅費及び交通費 | 178,624 | 178,657 |
| 諸経費 | 393,199 | 392,621 |
| 減価償却費 | 76,051 | 74,352 |
| 賃借料 | 16,931 | 38,346 |
| 試験研究費 | 63,003 | 68,327 |