有価証券報告書-第81期(平成29年6月1日-平成30年5月31日)
| 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,449,848 | 16.0 | 1,558,970 | 16.7 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,647,450 | 29.1 | 2,554,169 | 27.3 | |
| Ⅲ 外注加工費 | 3,575,114 | 39.3 | 3,701,696 | 39.6 | |
| Ⅳ 経費 | ※1 | 1,418,345 | 15.6 | 1,526,704 | 16.4 |
| 当期総製造費用 | 9,090,759 | 100.0 | 9,341,540 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 829,082 | 814,196 | |||
| 合計 | 9,919,841 | 10,155,737 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 814,196 | 839,721 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 133,681 | 165,048 | ||
| 当期製品製造原価 | 8,971,963 | 9,150,967 | |||
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 科目 | 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) |
| 金額(千円) | 金額(千円) | |
| 減価償却費 | 449,132 | 482,868 |
| 賃借料 | 90,480 | 89,684 |
| 水道光熱費 | 42,321 | 47,181 |
| 修繕維持費 | 530,327 | 573,746 |
| 運賃及び荷造費 | 93,288 | 100,642 |
※2 他勘定振替高の内容は、販売費及び一般管理費に振り替えたものであり、次のとおりであります。
| 科目 | 前事業年度 (自 平成28年6月1日 至 平成29年5月31日) | 当事業年度 (自 平成29年6月1日 至 平成30年5月31日) |
| 金額(千円) | 金額(千円) | |
| 販売促進費 | 103,656 | 131,056 |
| 事務費 | 17,134 | 17,706 |
| 広告宣伝費 | 4,893 | 7,466 |
| その他 | 7,997 | 8,818 |
| 計 | 133,681 | 165,048 |
(原価計算の方法)
前事業年度及び当事業年度の当社の原価計算は、実際個別原価計算によっております。