有価証券報告書-第82期(平成30年6月1日-令和1年5月31日)
| 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) | ||||
| 区分 | 注記 番号 | 金額(千円) | 構成比 (%) | 金額(千円) | 構成比 (%) |
| Ⅰ 材料費 | 1,558,970 | 16.7 | 1,997,185 | 18.9 | |
| Ⅱ 労務費 | 2,554,169 | 27.3 | 2,598,000 | 24.6 | |
| Ⅲ 外注加工費 | 3,701,696 | 39.6 | 4,387,109 | 41.5 | |
| Ⅳ 経費 | ※1 | 1,526,704 | 16.4 | 1,579,331 | 15.0 |
| 当期総製造費用 | 9,341,540 | 100.0 | 10,561,627 | 100.0 | |
| 期首仕掛品たな卸高 | 814,196 | 839,721 | |||
| 合計 | 10,155,737 | 11,401,348 | |||
| 期末仕掛品たな卸高 | 839,721 | 885,223 | |||
| 他勘定振替高 | ※2 | 165,048 | 158,182 | ||
| 当期製品製造原価 | 9,150,967 | 10,357,943 | |||
(注) ※1 主な内訳は、次のとおりであります。
| 科目 | 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) |
| 金額(千円) | 金額(千円) | |
| 減価償却費 | 482,868 | 458,933 |
| 賃借料 | 89,684 | 85,866 |
| 水道光熱費 | 47,181 | 50,309 |
| 修繕維持費 | 573,746 | 634,116 |
| 運賃及び荷造費 | 100,642 | 116,598 |
※2 他勘定振替高の内容は、販売費及び一般管理費に振り替えたものであり、次のとおりであります。
| 科目 | 前事業年度 (自 2017年6月1日 至 2018年5月31日) | 当事業年度 (自 2018年6月1日 至 2019年5月31日) |
| 金額(千円) | 金額(千円) | |
| 販売促進費 | 131,056 | 125,037 |
| 事務費 | 17,706 | 16,570 |
| 広告宣伝費 | 7,466 | 9,014 |
| その他 | 8,818 | 7,559 |
| 計 | 165,048 | 158,182 |
(原価計算の方法)
前事業年度及び当事業年度の当社の原価計算は、実際個別原価計算によっております。