有価証券報告書-第161期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 26,996 | 28,860 | |||||||||
| 受取手形 | 1 | 2 | |||||||||
| 売掛金 | 13,981 | 13,018 | |||||||||
| 有価証券 | 38,500 | 49,500 | |||||||||
| 製品 | 110 | 128 | |||||||||
| 仕掛品 | 2 | 3 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 448 | 394 | |||||||||
| 前払費用 | 1,867 | 1,920 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,627 | 3,057 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | 8,103 | 15 | |||||||||
| その他 | 10,343 | 11,445 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △175 | △7 | |||||||||
| 流動資産合計 | 103,806 | 108,338 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※1 238,935 | ※1 216,864 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △143,044 | △124,259 | |||||||||
| 建物(純額) | 95,891 | 92,604 | |||||||||
| 構築物 | 3,798 | ※1 3,704 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △2,978 | △2,951 | |||||||||
| 構築物(純額) | 819 | 752 | |||||||||
| 機械及び装置 | 65,076 | 60,413 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △53,077 | △51,027 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 11,998 | 9,385 | |||||||||
| 車両運搬具 | 361 | 339 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △340 | △314 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 20 | 24 | |||||||||
| 航空機 | 3,268 | 3,269 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △3,003 | △3,117 | |||||||||
| 航空機(純額) | 264 | 151 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,284 | 12,489 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △10,148 | △9,809 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,135 | 2,680 | |||||||||
| 土地 | 45,725 | 45,530 | |||||||||
| リース資産 | 212 | 212 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △107 | △126 | |||||||||
| リース資産(純額) | 105 | 85 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 210 | 943 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 158,172 | 152,159 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 2,736 | 2,733 | |||||||||
| ソフトウエア | 6,070 | 7,994 | |||||||||
| その他 | 80 | 71 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 8,888 | 10,799 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 31,553 | 41,346 | |||||||||
| 関係会社株式 | 42,978 | 43,125 | |||||||||
| 出資金 | 5 | 5 | |||||||||
| 長期貸付金 | 3 | 2 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 31 | 35 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | 164 | 7,348 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 5 | 3 | |||||||||
| 長期前払費用 | 593 | 833 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 45,344 | 40,086 | |||||||||
| その他 | 20,262 | 11,117 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △97 | △162 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 140,844 | 143,742 | |||||||||
| 固定資産合計 | 307,906 | 306,700 | |||||||||
| 資産合計 | 411,712 | 415,039 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | 24,547 | 25,702 | |||||||||
| リース債務 | 15 | 11 | |||||||||
| 未払金 | 10,138 | 9,223 | |||||||||
| 未払費用 | 11,128 | 10,648 | |||||||||
| 未払法人税等 | 1,032 | ― | |||||||||
| 前受金 | 997 | 1,261 | |||||||||
| 預り金 | 3,894 | 4,281 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 2 | 1 | |||||||||
| 建替関連損失引当金 | 1,639 | 333 | |||||||||
| 資産除去債務 | 4 | 5 | |||||||||
| その他 | 2,396 | ※2 3,426 | |||||||||
| 流動負債合計 | 55,797 | 54,895 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 24 | 13 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 139,321 | 135,352 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 948 | 701 | |||||||||
| 建替関連損失引当金 | 2,514 | 1,652 | |||||||||
| 資産除去債務 | 2,125 | 1,793 | |||||||||
| 長期預り保証金 | 22,795 | 22,880 | |||||||||
| その他 | 827 | 987 | |||||||||
| 固定負債合計 | 168,556 | 163,382 | |||||||||
| 負債合計 | 224,354 | 218,277 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 650 | 650 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 873 | 873 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 477 | 477 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 特別償却準備金 | 349 | 1,045 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 1,276 | 1,271 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | 41 | 29 | |||||||||
| 特別積立金 | 164,926 | 170,126 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 6,109 | 5,898 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 173,180 | 178,847 | |||||||||
| 株主資本合計 | 174,703 | 180,371 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,616 | 16,370 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 38 | 19 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,655 | 16,390 | |||||||||
| 純資産合計 | 187,358 | 196,761 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 411,712 | 415,039 | |||||||||