有価証券報告書-第164期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 39,015 | 41,905 | |||||||||
| 受取手形 | 5 | 3 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 11,596 | ※1 10,885 | |||||||||
| 有価証券 | 44,000 | 12,500 | |||||||||
| 商品及び製品 | 99 | 104 | |||||||||
| 仕掛品 | 2 | 2 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 584 | 486 | |||||||||
| 前払費用 | 2,142 | 2,370 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,357 | 2,045 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 15 | ※1 15 | |||||||||
| その他 | ※1 10,095 | ※1 11,072 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △5 | △5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 109,908 | 81,385 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 84,766 | ※2 126,649 | |||||||||
| 構築物 | ※2 689 | ※2 887 | |||||||||
| 機械及び装置 | 5,868 | 5,110 | |||||||||
| 車両運搬具 | 14 | 11 | |||||||||
| 航空機(純額) | 26 | 1,041 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 1,665 | ※2 2,274 | |||||||||
| 土地 | 44,699 | 43,353 | |||||||||
| リース資産 | 89 | 93 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 27,469 | 8,996 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 165,290 | 188,417 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 2,711 | 2,703 | |||||||||
| ソフトウエア | 6,760 | 5,217 | |||||||||
| その他 | 60 | 55 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 9,532 | 7,976 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 52,536 | 59,428 | |||||||||
| 関係会社株式 | 42,683 | 42,786 | |||||||||
| 出資金 | 136 | 90 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1 | 0 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 45 | 38 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 6,016 | ※1 5,000 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,199 | 1,926 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 33,207 | 31,716 | |||||||||
| その他 | ※1 3,942 | ※1 3,844 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △125 | △93 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 140,643 | 144,739 | |||||||||
| 固定資産合計 | 315,466 | 341,133 | |||||||||
| 資産合計 | 425,374 | 422,518 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 20,999 | ※1 20,102 | |||||||||
| リース債務 | 12 | 16 | |||||||||
| 未払金 | ※1 18,461 | ※1 14,452 | |||||||||
| 未払費用 | 11,494 | 9,733 | |||||||||
| 未払法人税等 | ― | 534 | |||||||||
| 前受金 | 1,290 | 1,385 | |||||||||
| 預り金 | ※1 4,121 | ※1 2,599 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 建替関連損失引当金 | 1 | ― | |||||||||
| その他 | 1,629 | ※3 190 | |||||||||
| 流動負債合計 | 58,011 | 49,014 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 30 | 35 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 144,449 | 144,873 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 555 | 500 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,805 | 1,839 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 22,124 | ※1 22,160 | |||||||||
| その他 | 2,878 | 2,973 | |||||||||
| 固定負債合計 | 171,843 | 172,383 | |||||||||
| 負債合計 | 229,854 | 221,397 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 650 | 650 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 873 | 873 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 477 | 477 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 419 | 451 | |||||||||
| 固定資産圧縮特別勘定積立金 | ― | 95 | |||||||||
| 特別積立金 | 164,326 | 167,026 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,633 | 2,607 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 168,856 | 170,656 | |||||||||
| 株主資本合計 | 170,379 | 172,179 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 25,141 | 28,935 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 0 | 6 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 25,141 | 28,941 | |||||||||
| 純資産合計 | 195,520 | 201,121 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 425,374 | 422,518 | |||||||||