有価証券報告書-第163期(平成27年4月1日-平成28年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 16,955 | 39,015 | |||||||||
| 受取手形 | 6 | 5 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 11,990 | ※1 11,596 | |||||||||
| 有価証券 | 71,500 | 44,000 | |||||||||
| 製品 | 83 | 99 | |||||||||
| 仕掛品 | ― | 2 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 360 | 584 | |||||||||
| 前払費用 | 1,838 | 2,142 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 3,155 | 2,357 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 15 | ※1 15 | |||||||||
| その他 | ※1 7,785 | ※1 10,095 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △4 | △5 | |||||||||
| 流動資産合計 | 113,686 | 109,908 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※2 89,036 | ※2 84,766 | |||||||||
| 構築物 | ※2 704 | ※2 689 | |||||||||
| 機械及び装置 | 7,669 | 5,868 | |||||||||
| 車両運搬具 | 20 | 14 | |||||||||
| 航空機 | 85 | 26 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※2 2,225 | ※2 1,665 | |||||||||
| 土地 | 45,460 | 44,699 | |||||||||
| リース資産 | 96 | 89 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 5,857 | 27,469 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 151,157 | 165,290 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 借地権 | 2,718 | 2,711 | |||||||||
| ソフトウエア | 7,945 | 6,760 | |||||||||
| その他 | 65 | 60 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 10,729 | 9,532 | |||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 53,175 | 52,536 | |||||||||
| 関係会社株式 | 43,038 | 42,683 | |||||||||
| 出資金 | 155 | 136 | |||||||||
| 長期貸付金 | 1 | 1 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 37 | 45 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 6,532 | ※1 6,016 | |||||||||
| 長期前払費用 | 2,151 | 2,199 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 36,685 | 33,207 | |||||||||
| その他 | ※1 4,039 | ※1 3,942 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △128 | △125 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 145,689 | 140,643 | |||||||||
| 固定資産合計 | 307,576 | 315,466 | |||||||||
| 資産合計 | 421,263 | 425,374 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 22,138 | ※1 20,999 | |||||||||
| リース債務 | 16 | 12 | |||||||||
| 未払金 | ※1 9,240 | ※1 18,461 | |||||||||
| 未払費用 | 10,399 | 11,494 | |||||||||
| 前受金 | 1,217 | 1,290 | |||||||||
| 預り金 | ※1 3,949 | ※1 4,121 | |||||||||
| 返品調整引当金 | 0 | 0 | |||||||||
| 建替関連損失引当金 | 1,253 | 1 | |||||||||
| 資産除去債務 | 95 | ― | |||||||||
| その他 | ※3 3,265 | ※3 1,629 | |||||||||
| 流動負債合計 | 51,577 | 58,011 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成27年3月31日) | 当事業年度 (平成28年3月31日) | ||||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| リース債務 | 26 | 30 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 148,793 | 144,449 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 612 | 555 | |||||||||
| 資産除去債務 | 1,775 | 1,805 | |||||||||
| 長期預り保証金 | ※1 22,430 | ※1 22,124 | |||||||||
| その他 | 3,188 | 2,878 | |||||||||
| 固定負債合計 | 176,827 | 171,843 | |||||||||
| 負債合計 | 228,404 | 229,854 | |||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 650 | 650 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 873 | 873 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 873 | 873 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 477 | 477 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 423 | 419 | |||||||||
| 特別積立金 | 161,926 | 164,326 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 3,249 | 3,633 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 166,076 | 168,856 | |||||||||
| 株主資本合計 | 167,599 | 170,379 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 25,258 | 25,141 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | ― | 0 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 25,258 | 25,141 | |||||||||
| 純資産合計 | 192,858 | 195,520 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 421,263 | 425,374 | |||||||||