有価証券報告書-第69期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
個別決算
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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売上高 | 14,313,123 | 15,215,887 |
売上原価 | ||
製品期首たな卸高 | 105,915 | 89,183 |
当期製品製造原価 | 11,513,240 | 12,261,936 |
合計 | 11,619,156 | 12,351,120 |
製品期末たな卸高 | 89,183 | 87,297 |
製品売上原価 | 11,529,972 | 12,263,822 |
売上総利益 | 2,783,150 | 2,952,065 |
販売費 及び一般管理費 | ||
運賃及び荷造費 | 463,565 | 498,635 |
旅費及び交通費 | 37,614 | 41,928 |
通信費 | 19,163 | 21,226 |
交際費 | 34,641 | 36,219 |
貸倒引当金繰入額 | 15,248 | 6,552 |
役員報酬 | 122,520 | 121,170 |
給料及び手当 | 1,094,204 | 1,075,910 |
賞与及び手当 | 120,725 | 116,712 |
賞与引当金繰入額 | 92,288 | 108,512 |
退職給付引当金繰入額 | 47,547 | 57,990 |
厚生年金掛金 | 59,485 | 69,041 |
役員退職慰労引当金繰入額 | 15,895 | 15,965 |
法定福利費 | 174,585 | 175,828 |
減価償却費 | 52,882 | 59,766 |
その他 | 409,835 | 410,068 |
販売費・一般管理費計 | 2,760,203 | 2,815,528 |
全事業営業利益 | 22,946 | 136,536 |
営業外収益 | ||
受取利息 | 279 | 873 |
有価証券利息 | 4,187 | 2,877 |
受取配当金 | 39,579 | 45,856 |
不動産賃貸料 | 62,527 | 63,286 |
作業くず売却益 | 18,108 | 23,244 |
その他 | 35,964 | 30,911 |
営業外収益計 | 160,646 | 167,050 |
営業外費用 | ||
支払利息 | 23,939 | 22,801 |
売上割引 | 3,339 | 2,867 |
不動産賃貸費用 | 24,892 | 23,821 |
その他 | 2,405 | 919 |
営業外費用計 | 54,576 | 50,409 |
当期経常利益 | 129,016 | 253,176 |
特別利益 | ||
固定資産売却益 | 1,863 | 10,854 |
投資有価証券売却益 | 14,940 | 45,685 |
特別利益計 | 16,804 | 56,540 |
特別損失 | ||
固定資産売却損 | 659 | 1,150 |
固定資産廃棄損 | 4,414 | 4,974 |
減損損失 | - | 458,554 |
投資有価証券評価損 | 2,814 | 10,215 |
会員権評価損 | 885 | 530 |
その他 | - | 14 |
特別損失計 | 8,772 | 475,438 |
税引前当年度純利益又は税引前当年度純損失(△) | 137,048 | -165,721 |
法人税 | 98,425 | 192,661 |
法人税等調整額 | -20,267 | -33,917 |
法人税等合計 | 78,158 | 158,743 |
当期純利益又は当期純損失(△) | 58,890 | -324,464 |
注記等(個別)
勘定科目 | 自 2012年4月1日 至 2013年3月31日 | 自 2013年4月1日 至 2014年3月31日 |
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たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
たな卸資産帳簿価額切下額 | -8,817 | 10,952 |
一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
研究開発費 | 65,075 | 63,624 |