有価証券報告書-第64期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 50,095 | 51,738 | |||||||||
| 受取手形 | ※1,※2 3,682 | ※1,※2 3,532 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 33,511 | ※1 31,412 | |||||||||
| 有価証券 | 402 | 3,502 | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,818 | 6,796 | |||||||||
| 仕掛品 | 182 | 203 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 513 | 472 | |||||||||
| 前払費用 | 751 | 725 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 639 | 622 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 2,179 | ※1 2,376 | |||||||||
| その他 | ※1 3,708 | ※1 3,035 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △118 | △97 | |||||||||
| 流動資産合計 | 102,367 | 104,321 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 60,062 | 61,322 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △28,837 | △30,485 | |||||||||
| 建物(純額) | 31,225 | 30,837 | |||||||||
| 構築物 | 1,912 | 1,927 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △1,581 | △1,623 | |||||||||
| 構築物(純額) | 330 | 303 | |||||||||
| 機械及び装置 | 72,307 | 72,520 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △63,969 | △64,331 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 8,337 | 8,189 | |||||||||
| 車両運搬具 | 188 | 189 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △176 | △173 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 12 | 15 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 13,395 | 13,648 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △10,618 | △11,648 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 2,777 | 2,000 | |||||||||
| 土地 | 22,238 | 22,238 | |||||||||
| リース資産 | 52 | 56 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19 | △34 | |||||||||
| リース資産(純額) | 32 | 22 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 293 | 284 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 65,249 | 63,891 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 4,407 | 3,222 | |||||||||
| その他 | 239 | 239 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,646 | 3,461 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 18,974 | 18,780 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,913 | 9,913 | |||||||||
| 前払年金費用 | 41 | 913 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 88 | 72 | |||||||||
| 長期前払費用 | 136 | 67 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 809 | 851 | |||||||||
| 保険積立金 | 1,884 | 1,819 | |||||||||
| その他 | ※1 420 | ※1 550 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △150 | △134 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 32,119 | 32,834 | |||||||||
| 固定資産合計 | 102,015 | 100,187 | |||||||||
| 資産合計 | 204,382 | 204,508 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | ※2 1,149 | ※2 1,030 | |||||||||
| 電子記録債務 | ※1,※2 12,476 | ※1,※2 12,427 | |||||||||
| 買掛金 | ※1 21,123 | ※1 17,973 | |||||||||
| 未払金 | 1,350 | 1,250 | |||||||||
| 未払費用 | ※1 4,870 | ※1 4,325 | |||||||||
| 未払法人税等 | 65 | 218 | |||||||||
| 未払消費税等 | 85 | 107 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,510 | 1,456 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 60 | 42 | |||||||||
| 資産除去債務 | 32 | ― | |||||||||
| 設備関係支払手形 | ※2 330 | ※2 446 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | 1,508 | 1,879 | |||||||||
| その他 | ※1 177 | ※1 173 | |||||||||
| 流動負債 | 44,738 | 41,331 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | 65 | 263 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 9 | 9 | |||||||||
| 資産除去債務 | 777 | 781 | |||||||||
| その他 | 20 | 8 | |||||||||
| 固定負債 | 872 | 1,064 | |||||||||
| 負債合計 | 45,611 | 42,395 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成29年3月31日) | 当事業年度 (平成30年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,750 | 11,750 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,270 | 9,270 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,270 | 9,270 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,619 | 2,619 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 106,195 | 106,195 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 31,360 | 34,289 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 140,175 | 143,104 | |||||||||
| 自己株式 | △4,916 | △4,916 | |||||||||
| 株主資本合計 | 156,279 | 159,207 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 2,491 | 2,905 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 2,491 | 2,905 | |||||||||
| 純資産合計 | 158,770 | 162,113 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 204,382 | 204,508 | |||||||||