有価証券報告書-第61期(平成26年4月1日-平成27年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 30,703 | 45,026 | |||||||||
| 受取手形 | 3,708 | 3,493 | |||||||||
| 売掛金 | 36,860 | 36,480 | |||||||||
| 有価証券 | 1,654 | 1,100 | |||||||||
| 商品及び製品 | 6,543 | 6,493 | |||||||||
| 仕掛品 | 225 | 196 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 429 | 464 | |||||||||
| 前払費用 | 710 | 662 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 824 | 816 | |||||||||
| 未収入金 | 2,581 | 2,803 | |||||||||
| その他 | 1,589 | 1,493 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △99 | △101 | |||||||||
| 流動資産合計 | 85,730 | 98,930 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | 57,375 | 58,979 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △24,326 | △25,727 | |||||||||
| 建物(純額) | 33,049 | 33,251 | |||||||||
| 構築物 | 1,846 | 1,895 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △1,385 | △1,455 | |||||||||
| 構築物(純額) | 461 | 439 | |||||||||
| 機械及び装置 | 69,333 | 70,779 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △59,747 | △61,276 | |||||||||
| 機械及び装置(純額) | 9,585 | 9,503 | |||||||||
| 車両運搬具 | 178 | 182 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △140 | △152 | |||||||||
| 車両運搬具(純額) | 38 | 30 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | 11,813 | 12,136 | |||||||||
| 減価償却累計額及び減損損失累計額 | △8,469 | △9,053 | |||||||||
| 工具、器具及び備品(純額) | 3,343 | 3,083 | |||||||||
| 土地 | 22,239 | 22,239 | |||||||||
| リース資産 | 29 | 34 | |||||||||
| 減価償却累計額 | △19 | △10 | |||||||||
| リース資産(純額) | 9 | 24 | |||||||||
| 建設仮勘定 | 2,157 | 160 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 70,884 | 68,732 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| ソフトウエア | 3,974 | 4,532 | |||||||||
| その他 | 244 | 242 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 4,218 | 4,774 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 15,544 | 17,339 | |||||||||
| 関係会社株式 | 9,417 | 10,492 | |||||||||
| 長期貸付金 | 219 | 240 | |||||||||
| 破産更生債権等 | 113 | 142 | |||||||||
| 長期前払費用 | 176 | 138 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | 792 | 629 | |||||||||
| 保険積立金 | 2,215 | 2,149 | |||||||||
| 前払年金費用 | 278 | ― | |||||||||
| 繰延税金資産 | 103 | ― | |||||||||
| その他 | 567 | 407 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △354 | △439 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 29,074 | 31,101 | |||||||||
| 固定資産合計 | 104,177 | 104,608 | |||||||||
| 資産合計 | 189,907 | 203,539 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 支払手形 | 1,058 | 896 | |||||||||
| 電子記録債務 | 6,873 | 10,416 | |||||||||
| 買掛金 | 22,070 | 26,257 | |||||||||
| 未払金 | 2,269 | 1,651 | |||||||||
| 未払費用 | 4,862 | 4,729 | |||||||||
| 未払法人税等 | 209 | 862 | |||||||||
| 未払消費税等 | 135 | 1,217 | |||||||||
| 賞与引当金 | 1,680 | 1,650 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 66 | 57 | |||||||||
| 資産除去債務 | 79 | ― | |||||||||
| 設備関係支払手形 | 1,140 | 275 | |||||||||
| 営業外電子記録債務 | 1,177 | 636 | |||||||||
| その他 | 239 | 295 | |||||||||
| 流動負債 | 41,862 | 48,945 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 繰延税金負債 | ― | 181 | |||||||||
| 退職給付引当金 | ― | 991 | |||||||||
| 役員退職慰労引当金 | 13 | 9 | |||||||||
| 資産除去債務 | 390 | 644 | |||||||||
| その他 | 5 | 155 | |||||||||
| 固定負債 | 409 | 1,982 | |||||||||
| 負債合計 | 42,272 | 50,927 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (平成26年3月31日) | 当事業年度 (平成27年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 11,750 | 11,750 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 9,270 | 9,270 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 9,270 | 9,270 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 2,619 | 2,619 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 別途積立金 | 106,195 | 106,195 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 20,774 | 24,218 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 129,589 | 133,033 | |||||||||
| 自己株式 | △4,916 | △4,916 | |||||||||
| 株主資本合計 | 145,692 | 149,137 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 1,942 | 3,474 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 1,942 | 3,474 | |||||||||
| 純資産合計 | 147,635 | 152,611 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 189,907 | 203,539 | |||||||||