訂正有価証券報告書-第59期(平成25年4月1日-平成26年3月31日)
① 【貸借対照表】
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
資産の部 | |||||||||||
流動資産 | |||||||||||
現金及び預金 | 760,566 | 826,781 | |||||||||
受取手形 | 18,740 | 90,947 | |||||||||
売掛金 | 1,051,664 | 1,179,595 | |||||||||
有価証券 | 13,919 | 16,026 | |||||||||
商品及び製品 | 10,598 | 62,981 | |||||||||
仕掛品 | 65,803 | 106,831 | |||||||||
原材料及び貯蔵品 | 87,696 | 135,383 | |||||||||
前渡金 | - | 648 | |||||||||
前払費用 | 19,740 | 21,470 | |||||||||
繰延税金資産 | 36,549 | 34,638 | |||||||||
関係会社短期貸付金 | 200,000 | - | |||||||||
未収入金 | 234,719 | 210,878 | |||||||||
その他 | 752 | 4,981 | |||||||||
貸倒引当金 | △1,367 | △1,676 | |||||||||
流動資産合計 | 2,499,381 | 2,689,489 | |||||||||
固定資産 | |||||||||||
有形固定資産 | |||||||||||
建物 | *1、*2 1,259,907 | *1、*2 1,568,664 | |||||||||
減価償却累計額 | △927,863 | △1,087,737 | |||||||||
建物(純額) | 332,044 | 480,927 | |||||||||
構築物 | 100,275 | 105,704 | |||||||||
減価償却累計額 | △86,870 | △93,956 | |||||||||
構築物(純額) | 13,405 | 11,748 | |||||||||
機械及び装置 | 1,015,758 | 1,157,672 | |||||||||
減価償却累計額 | △962,320 | △1,059,544 | |||||||||
機械及び装置(純額) | 53,437 | 98,128 | |||||||||
車両運搬具 | - | 4,785 | |||||||||
減価償却累計額 | - | △4,760 | |||||||||
車両運搬具(純額) | - | 24 | |||||||||
工具、器具及び備品 | 91,666 | 111,649 | |||||||||
減価償却累計額 | △74,113 | △90,410 | |||||||||
工具、器具及び備品(純額) | 17,552 | 21,238 | |||||||||
土地 | *1、*3 789,169 | *1、*3 907,360 | |||||||||
有形固定資産合計 | 1,205,609 | 1,519,427 | |||||||||
無形固定資産 | |||||||||||
ソフトウエア | 6,846 | 4,412 | |||||||||
ソフトウエア仮勘定 | 70,753 | 84,069 | |||||||||
無形固定資産合計 | 77,600 | 88,482 | |||||||||
投資その他の資産 | |||||||||||
投資有価証券 | *1 452,328 | *1 502,624 | |||||||||
関係会社株式 | 129,346 | - | |||||||||
従業員に対する長期貸付金 | 7,439 | 4,978 | |||||||||
破産更生債権等 | 787,699 | 788,139 | |||||||||
長期前払費用 | 13,970 | 15,072 | |||||||||
その他 | 22,156 | 29,188 |
(単位:千円) | |||||||||||
前事業年度 (平成25年3月31日) | 当事業年度 (平成26年3月31日) | ||||||||||
貸倒引当金 | △787,699 | △788,139 | |||||||||
投資その他の資産合計 | 625,241 | 551,863 | |||||||||
固定資産合計 | 1,908,451 | 2,159,774 | |||||||||
資産合計 | 4,407,833 | 4,849,263 | |||||||||
負債の部 | |||||||||||
流動負債 | |||||||||||
支払手形 | 435,073 | 653,193 | |||||||||
買掛金 | 603,072 | 698,157 | |||||||||
短期借入金 | *1 689,400 | *1 443,000 | |||||||||
1年内償還予定の社債 | 120,000 | 160,000 | |||||||||
未払金 | 61,865 | 72,628 | |||||||||
未払費用 | 48,703 | 74,986 | |||||||||
未払法人税等 | 99,089 | 36,354 | |||||||||
未払消費税等 | 29,423 | - | |||||||||
前受金 | - | 4,633 | |||||||||
預り金 | 20,108 | 22,996 | |||||||||
賞与引当金 | 67,000 | 81,100 | |||||||||
その他 | - | 527 | |||||||||
流動負債合計 | 2,173,736 | 2,247,577 | |||||||||
固定負債 | |||||||||||
社債 | 240,000 | 280,000 | |||||||||
長期未払金 | 110,396 | 103,449 | |||||||||
繰延税金負債 | 42,489 | 46,965 | |||||||||
再評価に係る繰延税金負債 | *3 81,656 | *3 81,656 | |||||||||
退職給付引当金 | 472,694 | 566,798 | |||||||||
固定負債合計 | 947,237 | 1,078,868 | |||||||||
負債合計 | 3,120,973 | 3,326,446 | |||||||||
純資産の部 | |||||||||||
株主資本 | |||||||||||
資本金 | 434,319 | 434,319 | |||||||||
資本剰余金 | |||||||||||
資本準備金 | 110,000 | 110,000 | |||||||||
その他資本剰余金 | 315,177 | 315,177 | |||||||||
資本剰余金合計 | 425,177 | 425,177 | |||||||||
利益剰余金 | |||||||||||
その他利益剰余金 | |||||||||||
別途積立金 | 760,000 | 760,000 | |||||||||
繰越利益剰余金 | 338,648 | 532,866 | |||||||||
利益剰余金合計 | 1,098,648 | 1,292,866 | |||||||||
自己株式 | △259,756 | △259,773 | |||||||||
株主資本合計 | 1,698,389 | 1,892,590 | |||||||||
評価・換算差額等 | |||||||||||
その他有価証券評価差額金 | 138,664 | 180,421 | |||||||||
土地再評価差額金 | *3 △550,194 | *3 △550,194 | |||||||||
評価・換算差額等合計 | △411,529 | △369,772 | |||||||||
純資産合計 | 1,286,859 | 1,522,817 | |||||||||
負債純資産合計 | 4,407,833 | 4,849,263 |