テイカ(4027)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 32,721 | 32,351 |
| 売上原価 | 26,052 | 26,858 |
| 売上総利益 | 6,669 | 5,493 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 1,780 | 1,709 |
| 役員報酬 | 222 | 271 |
| 給料及び手当 | 658 | 659 |
| 賞与引当金繰入額 | 65 | 49 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 8 | - |
| 退職給付費用 | 67 | 83 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 45 | 11 |
| 福利厚生費 | 145 | 146 |
| 賃借料 | 152 | 148 |
| 保険料 | 11 | 10 |
| 減価償却費 | 37 | 36 |
| 研究開発費 | 831 | 864 |
| その他 | 640 | 635 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,667 | 4,626 |
| 営業利益 | 2,002 | 866 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 6 |
| 受取配当金 | 123 | 132 |
| 不動産賃貸料 | 24 | 21 |
| 為替差益 | 1 | 0 |
| その他 | 121 | 39 |
| 営業外収益合計 | 278 | 199 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 167 | 163 |
| たな卸資産廃棄損 | 12 | 17 |
| その他 | 68 | 62 |
| 営業外費用合計 | 247 | 242 |
| 経常利益 | 2,032 | 822 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 50 | 14 |
| その他 | 2 | 0 |
| 特別利益合計 | 52 | 14 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 140 | 146 |
| 投資有価証券評価損 | - | 153 |
| 貸倒引当金繰入額 | 23 | - |
| その他 | 8 | 3 |
| 特別損失合計 | 172 | 303 |
| 税引前当期純利益 | 1,912 | 533 |
| 法人税 | 860 | 135 |
| 法人税等調整額 | -147 | -56 |
| 法人税等合計 | 713 | 79 |
| 少数株主利益 | 13 | 4 |
| 当期純利益 | 1,186 | 449 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2007年4月1日 至 2008年3月31日 | 自 2008年4月1日 至 2009年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | ||
| 製品売上高 | 27,883 | 27,384 |
| 商品売上高 | 1,233 | 1,101 |
| 売上高合計 | 29,116 | 28,486 |
| 売上原価 | ||
| 製品期首たな卸高 | 3,621 | 4,615 |
| 他勘定受入高 | 592 | 300 |
| 当期製品製造原価 | 23,170 | 23,351 |
| 合計 | 27,385 | 28,267 |
| 他勘定振替高 | 959 | 487 |
| 製品期末たな卸高 | 4,615 | 5,365 |
| 製品売上原価 | 21,810 | 22,414 |
| 商品期首たな卸高 | 21 | 20 |
| 当期商品仕入高 | 1,131 | 1,006 |
| 合計 | 1,152 | 1,027 |
| 商品期末たな卸高 | 20 | 29 |
| 商品売上原価 | 1,131 | 997 |
| 売上原価合計 | 22,942 | 23,412 |
| 売上総利益 | 6,174 | 5,074 |
| 販売費 及び一般管理費 | ||
| 運送費及び保管費 | 2,005 | 1,940 |
| 役員報酬 | 202 | 255 |
| 給料及び手当 | 436 | 450 |
| 賞与引当金繰入額 | 60 | 46 |
| 役員賞与引当金繰入額 | 8 | - |
| 退職給付費用 | 59 | 74 |
| 役員退職慰労引当金繰入額 | 43 | 9 |
| 福利厚生費 | 106 | 109 |
| 減価償却費 | 28 | 31 |
| 研究開発費 | 778 | 859 |
| その他 | 653 | 655 |
| 販売費及び一般管理費合計 | 4,382 | 4,433 |
| 営業利益 | 1,791 | 641 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 6 | 4 |
| 有価証券利息 | 1 | 1 |
| 受取配当金 | 159 | 194 |
| 不動産賃貸料 | 35 | 35 |
| その他 | 124 | 39 |
| 営業外収益合計 | 326 | 276 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 145 | 147 |
| 不動産賃貸費用 | 23 | 20 |
| たな卸資産廃棄損 | 12 | 17 |
| その他 | 31 | 19 |
| 営業外費用合計 | 212 | 204 |
| 経常利益 | 1,906 | 713 |
| 特別利益 | ||
| 投資有価証券売却益 | 50 | 14 |
| その他 | 0 | - |
| 特別利益合計 | 50 | 14 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 157 | 177 |
| 投資有価証券評価損 | - | 153 |
| 貸倒引当金繰入額 | 23 | - |
| その他 | 8 | 3 |
| 特別損失合計 | 188 | 334 |
| 税引前当期純利益 | 1,768 | 393 |
| 法人税 | 819 | 66 |
| 法人税等調整額 | -163 | -34 |
| 法人税等合計 | 655 | 31 |
| 当期純利益 | 1,112 | 362 |