有価証券報告書-第144期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【提出】
- 2010年6月30日 11:21
- 【資料】
- 有価証券報告書-第144期(平成21年4月1日-平成22年3月31日)
- 【閲覧】
連結決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
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資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 2,563 | 4,469 |
受取手形及び売掛金 | 8,356 | 9,344 |
有価証券 | 14 | - |
商品及び製品 | 5,445 | 4,526 |
仕掛品 | 532 | 594 |
原材料及び貯蔵品 | 2,201 | 2,398 |
繰延税金資産 | 180 | 229 |
その他 | 406 | 200 |
貸倒引当金 | - | -5 |
流動資産合計 | 19,699 | 21,756 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物及び構築物(純額) | 4,322 | 4,577 |
機械装置及び運搬具(純額) | 5,927 | 5,734 |
土地 | 1,274 | 1,241 |
建設仮勘定 | 1,705 | 369 |
その他(純額) | 498 | 403 |
有形固定資産合計 | 13,727 | 12,327 |
無形固定資産 | | |
その他 | 93 | 163 |
無形固定資産合計 | 93 | 163 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,289 | 4,755 |
長期貸付金 | 24 | - |
長期前払費用 | 345 | 322 |
繰延税金資産 | 790 | 307 |
その他 | 342 | 367 |
貸倒引当金 | -23 | -23 |
投資その他の資産合計 | 4,769 | 5,729 |
固定資産合計 | 18,590 | 18,220 |
資産合計 | 38,290 | 39,976 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形及び買掛金 | 3,668 | 3,804 |
短期借入金 | 477 | 396 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,199 | 2,348 |
未払法人税等 | 46 | 447 |
賞与引当金 | 249 | 318 |
その他 | 2,716 | 2,123 |
流動負債合計 | 9,357 | 9,439 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,550 | 4,636 |
長期未払金 | 202 | 165 |
退職給付引当金 | 2,393 | 2,643 |
役員退職慰労引当金 | 1 | 3 |
固定負債合計 | 7,147 | 7,448 |
負債合計 | 16,505 | 16,888 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,855 | 9,855 |
資本剰余金 | 6,767 | 6,767 |
利益剰余金 | 5,119 | 5,666 |
自己株式 | -425 | -534 |
株主資本合計 | 21,317 | 21,754 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 480 | 1,310 |
為替換算調整勘定 | -73 | -49 |
評価・換算差額等合計 | 407 | 1,261 |
少数株主持分 | 59 | 72 |
純資産合計 | 21,784 | 23,088 |
負債純資産合計 | 38,290 | 39,976 |
個別決算
貸借対照表(百万円)勘定科目 | 2009年3月31日 | 2010年3月31日 |
---|
資産の部 | | |
流動資産 | | |
現金及び預金 | 1,789 | 3,548 |
受取手形 | 995 | 1,052 |
売掛金 | 6,674 | 7,780 |
有価証券 | 14 | - |
商品及び製品 | 5,394 | 4,483 |
仕掛品 | 487 | 591 |
原材料及び貯蔵品 | 2,087 | 2,314 |
前払費用 | 21 | 21 |
繰延税金資産 | 172 | 221 |
未収入金 | 81 | 166 |
その他 | 230 | 20 |
流動資産合計 | 17,948 | 20,201 |
固定資産 | | |
有形固定資産 | | |
建物(純額) | 2,893 | 3,219 |
構築物(純額) | 874 | 807 |
機械及び装置(純額) | 5,678 | 5,548 |
車両運搬具(純額) | 9 | 15 |
工具 | 480 | 390 |
土地 | 933 | 892 |
建設仮勘定 | 1,741 | 364 |
有形固定資産合計 | 12,612 | 11,237 |
無形固定資産 | | |
ソフトウエア | 88 | 121 |
施設利用権 | 3 | 2 |
無形固定資産合計 | 92 | 124 |
投資その他の資産 | | |
投資有価証券 | 3,266 | 4,735 |
関係会社株式 | 561 | 561 |
出資金 | 104 | 104 |
従業員に対する長期貸付金 | 24 | 23 |
関係会社長期貸付金 | 18 | - |
長期前払費用 | 341 | 320 |
繰延税金資産 | 723 | 249 |
団体生命保険金 | 33 | 27 |
差入保証金 | 133 | 143 |
その他 | 52 | 49 |
貸倒引当金 | -23 | -23 |
投資その他の資産合計 | 5,236 | 6,192 |
固定資産合計 | 17,941 | 17,554 |
資産合計 | 35,889 | 37,756 |
負債の部 | | |
流動負債 | | |
支払手形 | 387 | 351 |
買掛金 | 2,250 | 2,863 |
1年内返済予定の長期借入金 | 2,171 | 2,322 |
未払金 | 1,120 | 1,167 |
未払費用 | 42 | 44 |
未払法人税等 | - | 429 |
賞与引当金 | 237 | 310 |
設備関係支払手形 | 139 | 22 |
設備関係未払金 | 1,502 | 658 |
その他 | 115 | 153 |
流動負債合計 | 7,967 | 8,324 |
固定負債 | | |
長期借入金 | 4,512 | 4,595 |
長期未払金 | 202 | 165 |
退職給付引当金 | 2,361 | 2,610 |
固定負債合計 | 7,077 | 7,371 |
負債合計 | 15,044 | 15,695 |
純資産の部 | | |
株主資本 | | |
資本金 | 9,855 | 9,855 |
資本剰余金 | | |
資本準備金 | 2,467 | 2,467 |
その他資本剰余金 | 4,299 | 4,299 |
資本剰余金合計 | 6,767 | 6,767 |
利益剰余金 | | |
その他利益剰余金 | | |
別途積立金 | 3,500 | 3,500 |
繰越利益剰余金 | 664 | 1,159 |
利益剰余金合計 | 4,164 | 4,659 |
自己株式 | -425 | -534 |
株主資本合計 | 20,362 | 20,747 |
評価・換算差額等 | | |
その他有価証券評価差額金 | 482 | 1,312 |
評価・換算差額等合計 | 482 | 1,312 |
純資産合計 | 20,844 | 22,060 |
負債純資産合計 | 35,889 | 37,756 |