東ソー(4042)の損益計算書
連結決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 822,857 | 861,456 |
| 売上原価 | 581,811 | 639,714 |
| 売上総利益 | 241,045 | 221,742 |
| 販売費及び一般管理費 | 110,464 | 116,002 |
| 全事業営業利益 | 130,580 | 105,739 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 182 | 320 |
| 受取配当金 | 1,721 | 1,831 |
| 為替差益 | - | 788 |
| 持分法による投資利益 | 1,900 | 1,571 |
| 固定資産賃貸料 | 375 | 350 |
| 受取技術料 | 100 | 141 |
| 受取保険金 | 157 | 1,987 |
| 補助金収入 | 329 | 1,386 |
| その他 | 1,204 | 927 |
| 営業外収益計 | 5,972 | 9,305 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 1,287 | 1,177 |
| 為替差損 | 2,056 | - |
| その他 | 952 | 840 |
| 営業外費用計 | 4,296 | 2,017 |
| 当期経常利益 | 132,256 | 113,027 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 158 | 436 |
| 投資有価証券売却益 | 320 | 2,154 |
| 特別利益計 | 479 | 2,591 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産売却損 | 118 | 57 |
| 固定資産除却損 | 1,399 | 1,961 |
| 投資有価証券評価損 | 2 | 175 |
| 減損損失 | 866 | 116 |
| 特別損失計 | 2,386 | 2,311 |
| 税引前当年度純利益 | 130,349 | 113,306 |
| 法人税 | 41,750 | 30,439 |
| 法人税等調整額 | -2,648 | 1,817 |
| 法人税等合計 | 39,101 | 32,257 |
| 四半期純利益 | 91,247 | 81,049 |
| 非支配株主に帰属する四半期純利益 | 2,452 | 2,915 |
| 親会社株主に帰属する四半期純利益 | 88,795 | 78,133 |
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 売上高 | 585,195 | 599,875 |
| 売上原価 | 412,959 | 456,117 |
| 売上総利益 | 172,236 | 143,758 |
| 販売費及び一般管理費 | 64,784 | 68,236 |
| 全事業営業利益 | 107,451 | 75,521 |
| 営業外収益 | ||
| 受取利息 | 296 | 305 |
| 受取配当金 | 5,647 | 5,333 |
| 固定資産賃貸料 | 1,334 | 1,338 |
| 為替差益 | - | 1,256 |
| 受取保険金 | 7 | 1,653 |
| 補助金収入 | 307 | 1,340 |
| その他 | 1,095 | 801 |
| 営業外収益計 | 8,688 | 12,029 |
| 営業外費用 | ||
| 支払利息 | 732 | 477 |
| 為替差損 | 2,030 | - |
| その他 | 640 | 464 |
| 営業外費用計 | 3,403 | 942 |
| 当期経常利益 | 112,736 | 86,608 |
| 特別利益 | ||
| 固定資産売却益 | 128 | 153 |
| 投資有価証券売却益 | 315 | 2,151 |
| 債務保証損失引当金戻入額 | 462 | 71 |
| 特別利益計 | 905 | 2,376 |
| 特別損失 | ||
| 固定資産除却損 | 1,063 | 1,821 |
| 投資有価証券評価損 | 2 | 2 |
| 関係会社投資損 | 42 | 7 |
| 減損損失 | 434 | 116 |
| 特別損失計 | 1,542 | 1,947 |
| 税引前当年度純利益 | 112,100 | 87,037 |
| 法人税 | 34,027 | 21,779 |
| 法人税等調整額 | -1,382 | 1,247 |
| 法人税等合計 | 32,645 | 23,027 |
| 四半期純利益 | 79,455 | 64,009 |
注記等(連結)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| たな卸資産の帳簿価額の切下げに関する注記 | ||
| たな卸資産帳簿価額切下額 | 574 | 968 |
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 34,301 | 35,965 |
| 給料及び賞与 | 23,147 | 23,656 |
| 賞与引当金繰入額 | 2,035 | 2,171 |
| 退職給付費用 | 1,240 | 986 |
| 減価償却費 | 2,118 | 2,177 |
| 研究開発費 | 15,502 | 16,643 |
| 一般管理費 及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | ||
| 一般管理費及び当期製造費用に含まれる研究開発費 | 15,502 | 16,643 |
注記等(個別)
| 勘定科目 | 自 2017年4月1日 至 2018年3月31日 | 自 2018年4月1日 至 2019年3月31日 |
|---|---|---|
| 主要な販売費 及び一般管理費 | ||
| 運賃諸掛 | 26,400 | 27,792 |
| 給料及び賞与 | 5,498 | 5,540 |
| 賞与引当金繰入額 | 838 | 812 |
| 退職給付費用 | 343 | 141 |
| 支払作業料 | 2,801 | 2,968 |
| 動産不動産賃借料 | 7,454 | 8,445 |
| 減価償却費 | 458 | 458 |
| 研究開発費 | 11,929 | 13,155 |