訂正有価証券報告書-第124期(2018/04/01-2019/03/31)
①【連結貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 14,091 | 11,195 |
| 受取手形及び売掛金 | ※4 28,032 | ※4 27,954 |
| 商品及び製品 | 9,948 | 11,398 |
| 仕掛品 | 2,641 | 3,211 |
| 原材料及び貯蔵品 | 5,113 | 6,131 |
| その他 | 963 | 1,477 |
| 貸倒引当金 | △51 | △51 |
| 流動資産合計 | 60,739 | 61,318 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物及び構築物 | 38,293 | 39,700 |
| 減価償却累計額 | △25,832 | △26,010 |
| 建物及び構築物(純額) | 12,461 | 13,689 |
| 機械装置及び運搬具 | 68,307 | 70,887 |
| 減価償却累計額 | △58,851 | △59,728 |
| 機械装置及び運搬具(純額) | 9,456 | 11,159 |
| 土地 | 14,866 | 14,600 |
| 建設仮勘定 | 2,026 | 3,511 |
| その他 | 6,284 | 6,460 |
| 減価償却累計額 | △5,287 | △5,372 |
| その他(純額) | 997 | 1,088 |
| 有形固定資産合計 | 39,807 | 44,048 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 1,554 | 1,549 |
| その他 | 650 | 525 |
| 無形固定資産合計 | 2,205 | 2,075 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | ※1 12,830 | ※1 10,496 |
| 退職給付に係る資産 | 58 | 53 |
| 繰延税金資産 | 1,306 | 1,558 |
| その他 | 569 | 561 |
| 貸倒引当金 | △32 | △28 |
| 投資その他の資産合計 | 14,734 | 12,640 |
| 固定資産合計 | 56,746 | 58,763 |
| 資産合計 | 117,486 | 120,082 |
| (単位:百万円) | ||
| 前連結会計年度 (2018年3月31日) | 当連結会計年度 (2019年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 支払手形及び買掛金 | ※4 8,756 | ※4 9,168 |
| 短期借入金 | 11,055 | 7,159 |
| 未払法人税等 | 1,446 | 568 |
| 賞与引当金 | 1,259 | 1,283 |
| その他の引当金 | 119 | 174 |
| その他 | 5,342 | 5,640 |
| 流動負債合計 | 27,978 | 23,994 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 3,521 | 10,369 |
| 環境対策引当金 | 121 | 123 |
| 退職給付に係る負債 | 4,877 | 5,079 |
| 繰延税金負債 | 83 | 91 |
| その他 | 139 | 132 |
| 固定負債合計 | 8,743 | 15,796 |
| 負債合計 | 36,722 | 39,790 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 21,838 | 21,838 |
| 資本剰余金 | 19,025 | 16,292 |
| 利益剰余金 | 39,504 | 36,960 |
| 自己株式 | △6,466 | △410 |
| 株主資本合計 | 73,901 | 74,681 |
| その他の包括利益累計額 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 4,234 | 2,841 |
| 繰延ヘッジ損益 | △2 | 0 |
| 為替換算調整勘定 | △243 | △249 |
| 退職給付に係る調整累計額 | 58 | △7 |
| その他の包括利益累計額合計 | 4,047 | 2,584 |
| 非支配株主持分 | 2,815 | 3,025 |
| 純資産合計 | 80,763 | 80,291 |
| 負債純資産合計 | 117,486 | 120,082 |