有価証券報告書-第159期(平成28年4月1日-平成29年3月31日)
①【貸借対照表】
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 現金及び預金 | 8,759 | 6,575 |
| 受取手形 | 246 | 337 |
| 売掛金 | ※2 7,152 | ※2 7,700 |
| 商品及び製品 | 3,094 | 3,402 |
| 仕掛品 | 1,704 | 1,689 |
| 原材料及び貯蔵品 | 1,778 | 1,643 |
| 前渡金 | 121 | 189 |
| 前払費用 | 80 | 77 |
| 繰延税金資産 | 418 | 173 |
| 短期貸付金 | ※2 253 | ※2 276 |
| 未収入金 | ※2 129 | ※2 650 |
| 未収消費税等 | 39 | - |
| その他 | 145 | 6 |
| 貸倒引当金 | △49 | △53 |
| 流動資産合計 | 23,876 | 22,671 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 建物 | ※1 9,614 | ※1 9,145 |
| 構築物 | 2,085 | 2,011 |
| 機械及び装置 | 2,923 | 3,179 |
| 車両運搬具 | 36 | 42 |
| 工具、器具及び備品 | 310 | 547 |
| 土地 | ※1 7,848 | ※1 7,820 |
| リース資産 | 18 | 17 |
| 建設仮勘定 | 348 | 798 |
| 有形固定資産合計 | 23,185 | 23,563 |
| 無形固定資産 | ||
| のれん | 733 | 293 |
| 特許権 | 0 | - |
| ソフトウエア | 59 | 73 |
| その他 | 168 | 164 |
| 無形固定資産合計 | 961 | 531 |
| 投資その他の資産 | ||
| 投資有価証券 | 4,863 | 5,949 |
| 関係会社株式 | 352 | 352 |
| 関係会社出資金 | 625 | 124 |
| 長期貸付金 | ※2 42 | ※2 26 |
| 長期前払費用 | 134 | 86 |
| その他 | 337 | 357 |
| 貸倒引当金 | △23 | △22 |
| 投資その他の資産合計 | 6,331 | 6,873 |
| 固定資産合計 | 30,479 | 30,968 |
| 資産合計 | 54,356 | 53,640 |
| (単位:百万円) | ||
| 前事業年度 (平成28年3月31日) | 当事業年度 (平成29年3月31日) | |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 買掛金 | ※2 2,703 | ※2 2,823 |
| 短期借入金 | ※2 9,574 | ※2 11,504 |
| リース債務 | 4 | 5 |
| 未払金 | ※2 73 | ※2 164 |
| 未払費用 | ※2 110 | ※2 102 |
| 未払法人税等 | 448 | 204 |
| 未払消費税等 | - | 237 |
| 預り金 | 1,757 | 1,522 |
| 賞与引当金 | 335 | 333 |
| 工場跡地整備費用引当金 | 189 | - |
| 固定資産撤去費用引当金 | 204 | - |
| 設備関係未払金 | 770 | 1,084 |
| その他 | 63 | 36 |
| 流動負債合計 | 16,235 | 18,019 |
| 固定負債 | ||
| 長期借入金 | 6,140 | 2,000 |
| リース債務 | 15 | 12 |
| 繰延税金負債 | 2,061 | 2,097 |
| 退職給付引当金 | 2,152 | 1,265 |
| 資産除去債務 | 170 | 167 |
| 長期未払金 | 104 | 104 |
| 長期預り金 | ※1 1,427 | ※1 1,405 |
| 固定負債合計 | 12,071 | 7,053 |
| 負債合計 | 28,307 | 25,072 |
| 純資産の部 | ||
| 株主資本 | ||
| 資本金 | 5,757 | 5,757 |
| 資本剰余金 | ||
| 資本準備金 | 2,267 | 2,267 |
| その他資本剰余金 | 2 | 2 |
| 資本剰余金合計 | 2,269 | 2,269 |
| 利益剰余金 | ||
| 利益準備金 | 937 | 937 |
| その他利益剰余金 | ||
| 固定資産圧縮積立金 | 3,076 | 3,076 |
| 別途積立金 | 9,000 | 9,000 |
| 繰越利益剰余金 | 3,356 | 5,078 |
| 利益剰余金合計 | 16,370 | 18,093 |
| 自己株式 | △351 | △352 |
| 株主資本合計 | 24,045 | 25,767 |
| 評価・換算差額等 | ||
| その他有価証券評価差額金 | 2,024 | 2,799 |
| 繰延ヘッジ損益 | △22 | 0 |
| 評価・換算差額等合計 | 2,002 | 2,799 |
| 純資産合計 | 26,048 | 28,567 |
| 負債純資産合計 | 54,356 | 53,640 |