有価証券報告書-第106期(平成29年4月1日-平成30年3月31日)
① 【貸借対照表】
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 資産の部 | |||||||||||
| 流動資産 | |||||||||||
| 現金及び預金 | 20,319 | 35,769 | |||||||||
| 受取手形 | 128 | ※5 91 | |||||||||
| 売掛金 | ※1 52,698 | ※1 63,859 | |||||||||
| 商品及び製品 | 15,797 | 16,152 | |||||||||
| 仕掛品 | 4,835 | 3,962 | |||||||||
| 原材料及び貯蔵品 | 11,274 | 12,764 | |||||||||
| 前払費用 | 856 | 381 | |||||||||
| 繰延税金資産 | 2,272 | 2,167 | |||||||||
| 関係会社短期貸付金 | ※1 9,871 | ※1 7,132 | |||||||||
| 未収入金 | ※1 1,794 | ※1 1,186 | |||||||||
| その他 | ※1,※2 2,586 | ※1,※2 2,449 | |||||||||
| 流動資産合計 | 122,431 | 145,911 | |||||||||
| 固定資産 | |||||||||||
| 有形固定資産 | |||||||||||
| 建物 | ※3 17,362 | ※3 17,724 | |||||||||
| 構築物 | ※3 9,094 | ※3 8,935 | |||||||||
| 機械及び装置 | ※3 29,057 | ※3 29,547 | |||||||||
| 車両運搬具 | ※3 31 | ※3 29 | |||||||||
| 工具、器具及び備品 | ※3 2,505 | ※3 2,510 | |||||||||
| 土地 | 26,981 | 26,974 | |||||||||
| 建設仮勘定 | ※3 3,909 | ※3 1,123 | |||||||||
| 減損損失累計額 | △2,360 | △2,598 | |||||||||
| 有形固定資産合計 | 86,580 | 84,244 | |||||||||
| 無形固定資産 | |||||||||||
| 特許権 | 58 | 48 | |||||||||
| 借地権 | 120 | 120 | |||||||||
| ソフトウエア | 569 | 616 | |||||||||
| 電話加入権 | 16 | 16 | |||||||||
| 施設利用権 | 7 | 6 | |||||||||
| その他 | 144 | 14 | |||||||||
| 無形固定資産合計 | 914 | 820 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 投資その他の資産 | |||||||||||
| 投資有価証券 | 36,545 | 40,398 | |||||||||
| 関係会社株式 | 68,708 | 69,958 | |||||||||
| 関係会社出資金 | 5,646 | 5,646 | |||||||||
| 長期貸付金 | 69 | 60 | |||||||||
| 従業員に対する長期貸付金 | 4 | 1 | |||||||||
| 関係会社長期貸付金 | ※1 20 | - | |||||||||
| 長期前払費用 | 1,127 | 1,479 | |||||||||
| 敷金及び保証金 | ※1 435 | ※1 443 | |||||||||
| 前払年金費用 | 6,451 | 6,843 | |||||||||
| その他 | 236 | 240 | |||||||||
| 貸倒引当金 | △46 | △46 | |||||||||
| 投資その他の資産合計 | 119,196 | 125,022 | |||||||||
| 固定資産合計 | 206,690 | 210,087 | |||||||||
| 資産合計 | 329,121 | 355,998 | |||||||||
| 負債の部 | |||||||||||
| 流動負債 | |||||||||||
| 買掛金 | ※1 35,126 | ※1 47,496 | |||||||||
| 短期借入金 | 8,751 | 6,162 | |||||||||
| 1年内返済予定の長期借入金 | 5,000 | - | |||||||||
| 未払金 | ※1 6,190 | ※1 5,494 | |||||||||
| 未払費用 | 1,600 | 1,111 | |||||||||
| 未払法人税等 | 2,841 | 4,764 | |||||||||
| 前受金 | 24 | 59 | |||||||||
| 預り金 | 296 | 309 | |||||||||
| 賞与引当金 | 2,085 | 2,269 | |||||||||
| 役員賞与引当金 | 130 | 150 | |||||||||
| 修繕引当金 | 2,407 | 2,333 | |||||||||
| その他 | 188 | 192 | |||||||||
| 流動負債合計 | 64,638 | 70,340 | |||||||||
| 固定負債 | |||||||||||
| 社債 | 10,000 | 10,000 | |||||||||
| 長期借入金 | 7,200 | 9,200 | |||||||||
| 繰延税金負債 | 3,186 | 4,157 | |||||||||
| 退職給付引当金 | 7,202 | 7,639 | |||||||||
| その他 | ※1 729 | ※1 729 | |||||||||
| 固定負債合計 | 28,317 | 31,725 | |||||||||
| 負債合計 | 92,955 | 102,065 | |||||||||
| (単位:百万円) | |||||||||||
| 前事業年度 (2017年3月31日) | 当事業年度 (2018年3月31日) | ||||||||||
| 純資産の部 | |||||||||||
| 株主資本 | |||||||||||
| 資本金 | 25,038 | 25,038 | |||||||||
| 資本剰余金 | |||||||||||
| 資本準備金 | 22,071 | 22,071 | |||||||||
| その他資本剰余金 | 1 | 1 | |||||||||
| 資本剰余金合計 | 22,072 | 22,072 | |||||||||
| 利益剰余金 | |||||||||||
| 利益準備金 | 3,920 | 3,920 | |||||||||
| その他利益剰余金 | |||||||||||
| 配当準備積立金 | 760 | 760 | |||||||||
| 特別償却準備金 | 19 | 13 | |||||||||
| 固定資産圧縮積立金 | 554 | 488 | |||||||||
| 別途積立金 | 120,665 | 130,665 | |||||||||
| 繰越利益剰余金 | 57,345 | 62,766 | |||||||||
| 利益剰余金合計 | 183,263 | 198,611 | |||||||||
| 自己株式 | △6,249 | △6,263 | |||||||||
| 株主資本合計 | 224,124 | 239,458 | |||||||||
| 評価・換算差額等 | |||||||||||
| その他有価証券評価差額金 | 12,031 | 14,472 | |||||||||
| 繰延ヘッジ損益 | 11 | 3 | |||||||||
| 評価・換算差額等合計 | 12,041 | 14,474 | |||||||||
| 純資産合計 | 236,166 | 253,933 | |||||||||
| 負債純資産合計 | 329,121 | 355,998 | |||||||||